索引号: | 11341623003185426Q/202409-00009 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县商务局 | 主题分类: | 其他 / 其他 |
名称: | 利辛县商务局2023年度部门决算 | 文号: | |
生成日期: | 2024-09-18 | 发布日期: | 2024-09-18 |
安徽省利辛县商务局2023年度部门决算
2024年9月18
目 录
第一部分 安徽省利辛县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省利辛县商务局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省利辛县商务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省利辛县商务局概况
一、部门职责
根据利编制【2008】12号文件规定和利办〔2019〕57号中共利辛县委办公室 利辛县人民政府办公室关于调整县商务局机构编制的通知,利辛县商务局主要职责是:
(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策;拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。
(二) 研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物资配送、电子商务等现代流通方式。
(三) 研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件,促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
(四) 分析国际经贸形势和我县进出口状况,提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议;管理县级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。
(五) 组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动;核准境外常驻我县商务代表机构的设立;协调国际货物运输代理;组织实施区域经贸合作,处理有关多、双边经贸领域的问题。
(六) 执行国家指定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作;指导和协调加工贸易工作;指导全县机电产品进出口工作。
(七) 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的出口与再出口工作。管理涉及国内外出口管理的相关事务。
(八) 组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(九) 宏观指导全县外商投资工作;分析研究全县外商投资情况,拟订利用外商投资规范性文件;指导和管理境外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;核准限额以下、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同章程工作。
(十) 负责全县对外经济合作工作;执行国家对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务,执行国家境外投资管理办法和具体政策,依法审核、核准县内在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。
(十一) 归口管理全县经贸外事活动;联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构;指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。
(十二)县商务局的融资租赁、典当、商业保理监管职责等划入县财政局;县商务局的商务执法管理职责,划入县市场监督管理局。
(十三)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,利辛县商务局2023年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省利辛县商务局2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:利辛县商务局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
834.20 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2800.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1072.07 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
3230.50 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
62.20 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
128.93 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1072.07 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
1274.40 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.67 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
5136.76 |
本年支出合计 |
61 |
5360.24 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
353.14 |
年末结转和结余 |
63 |
129.67 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
5489.91 |
总计 |
65 |
5489.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门: |
|
|
利辛县商务局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
5136.76 |
1906.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
3230.50 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2577.51 |
621.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
1956.10 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2073.06 |
120.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
1952.80 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2073.06 |
120.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
1952.80 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
504.45 |
501.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
3.30 |
||||||
2011301 |
行政运行 |
137.99 |
137.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
259.29 |
259.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2011350 |
事业运行 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
83.01 |
79.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
3.30 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
20808 |
抚恤 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
79.43 |
79.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1072.07 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1072.07 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1072.07 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
216 |
商业服务业等支出 |
1274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
1274.40 |
||||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
1274.40 |
||||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
1274.40 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
2210202 |
提租补贴 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门: |
|
|
利辛县商务局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
5360.24 |
380.44 |
4979.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
2800.98 |
167.65 |
2633.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2073.06 |
0.00 |
2073.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2073.06 |
0.00 |
2073.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20113 |
商贸事务 |
727.92 |
167.65 |
560.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011301 |
行政运行 |
137.99 |
137.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
259.29 |
5.50 |
253.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011350 |
事业运行 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
306.49 |
0.00 |
306.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
79.43 |
79.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
216 |
商业服务业等支出 |
1274.40 |
0.00 |
1274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1274.40 |
0.00 |
1274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1274.40 |
0.00 |
1274.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:利辛县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
834.20 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
621.41 |
621.41 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1072.07 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
1906.26 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1906.26 |
834.20 |
1072.07 |
0.00 |
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
总计 |
29 |
1906.26 |
总计 |
58 |
1906.26 |
834.20 |
1072.07 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门: |
|
利辛县商务局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
834.20 |
380.44 |
453.76 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
621.41 |
167.65 |
453.76 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
120.26 |
0.00 |
120.26 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
120.26 |
0.00 |
120.26 |
|||||
20113 |
商贸事务 |
501.15 |
167.65 |
333.50 |
|||||
2011301 |
行政运行 |
137.99 |
137.99 |
0.00 |
|||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
259.29 |
5.50 |
253.79 |
|||||
2011350 |
事业运行 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
|||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
79.71 |
0.00 |
79.71 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.08 |
50.08 |
0.00 |
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
|||||
20808 |
抚恤 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.93 |
128.93 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
79.43 |
79.43 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
49.49 |
49.49 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门: |
利辛县商务局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
252.75 |
302 |
商品和服务支出 |
16.22 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
30101 |
基本工资 |
139.30 |
30201 |
办公费 |
5.25 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
4.29 |
30202 |
印刷费 |
1.47 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
30107 |
绩效工资 |
4.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
11.11 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.71 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
30113 |
住房公积金 |
17.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
30302 |
退休费 |
13.69 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30305 |
生活补助 |
67.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
人员经费合计 |
364.22 |
公用经费合计 |
16.22 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
利辛县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
1072.07 |
0.00 |
1072.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门:利辛县商务局 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:利辛县商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 安徽省利辛县商务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5489.91万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计5489.91万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少933.86万元,下降14.54%,主要原因:一是项目收支减少;二是退休5人致基本支出较少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5489.91万元,其中:财政拨款收入1906.27万元,占34.72%;年初结转和结余353.14万元,占6.43%;其他收入3230.50万元,占58.85%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5489.91万元,其中:基本支出380.44万元,占6.93%;项目支出4979.80万元,占90.71%;年末结转和结余129.67万元,占2.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1906.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1906.26万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少4517.51万元,下降70.33%,主要原因:一是县城投公司冷链物流中心专项债项目收支减少;二是退休5人致基本支出较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出834.20万元,占本年支出的15.20%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少577.53万元,下降40.91%。主要原因一是项目支出较少;二是退休5人致基本支出较少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出834.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出621.41万元,占74.49%;社会保障和就业(类)支出62.20万元,占7.46%;卫生健康(类)支出128.93万元,占15.46%;住房保障(类)支出21.66万元,占2.59%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.90万元,支出决算为834.20万元,完成年初预算的83.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出较少;二是退休5人致基本支出较少。其中:基本支出380.44万元,占45.61%;项目支出453.76万元,占54.39%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为120.26万元,决算数大于预算数的主要原因是年度新增支出因素。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为139.40万元,支出决算为137.99万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是年内有5人退休影响所致。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为380.90万元,支出决算为259.29万元,完成年初预算的68.07%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目因财政预算资金紧张没有实施。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为35.00万元,支出决算为24.16万元,完成年初预算的69.03%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目因财政资金预算紧张没实施和1名事业人员调出影响。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。年初预算为223.90万元,支出决算为79.71万元,完成年初预算的35.60%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目因财政预算资金紧张没实施。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为15.60万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的87.76%,决算数小于预算数的主要原因是年内部分退休费没支付。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为25.50万元,支出决算为23.67万元,完成年初预算的92.82%,决算数小于预算数的主要原因是由于年内有5人在职人员退休和1人调出影响所致。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为12.80万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的99.30%,决算数小于预算数的主要原因是年内有1人调出影响所致。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为18.60万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的65.11%,决算数小于预算数的主要原因是年内有抚恤人员去世。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为79.90万元,支出决算为79.43万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的主要原因是由于年内有5人行政在职人员退休。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为49.50万元,支出决算为49.49万元,决算数小于预算数的主要原因是年内有一名事业人员调出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。 年初预算为19.10万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的90.99%,决算数小于预算数的主要原因是由于年内有5人行政在职人员退休和1人事业在职人员调出影响所致。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为4.80万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的89.38%,决算数小于预算数的主要原因是由于年内有5人行政在职人员退休和1人事业在职人员调出影响所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出380.44万元,其中:人员经费364.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助;公用经费16.22万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1072.07万元,本年支出1072.07万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为1072.07万元,决算数大于预算数的主要原因是年内新增支出因素,如开展惠民消费活动资金支出、支付2022年全县暖民心工程文明菜市改造资金支出、预发2023年第一次效能奖支出、冷链物流中心专项债项目2023年利息支出等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省利辛县商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,安徽省利辛县商务局机关运行经费支出16.22万元,比2022年减少1.61万元,下降9.03%,主要原因是压减办公费等支出。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,安徽省利辛县商务局政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,安徽省利辛县商务局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共20个项目,涉及资金878.15万元。从评价情况看,多数项目实施较好完成或超额完成了年度预期绩效目标,个别项目由于受县财政资金紧张影响,预算执行率偏低,造成项目实施中绩效目标完成也不达预期。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,评价结果显示,2023年度部门总体目标基本实现,整体支出绩效良好,较好地保障了2023年本单位机关正常运转和内外贸、外资、电商、文明菜市建设等各项工作目标任务的实现。
我部门未开展部门评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映“2022年市级商贸发展专项资金(外贸项目)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2022年市级商贸发展专项资金(外贸项目)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为52.80万元,执行数为52.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成兑付2022年市级商贸发展专项资金9家;二是新增有实绩出口企业8家,超过绩效目标7家;三是进出口总额实现增长16.49%,超过绩效目标15%。
发现的主要问题及原因:一是由于受市场变化和产品种类不同,外贸企业外贸业务增长不均衡,个别企业增速不达预期;二是出口产品质量提升缺乏支撑资料;三是企业满意度略微低于预期。
下一步改进措施:一是适应市场需求变化,促使外贸企业及时开发适销对路的外销产品,以变应变;二是对出口产品生产质量进一步改进提升后及时送第三方权威检测机构检测,以提升产品知名度和影响力;三是更有针对性的增强对外贸企业的服务和指导,使服务对象的业务受益更多、发展潜能更大、接受服务的感知更强更具体。
2022年市级商贸发展专项资金(外贸项目)《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
2022年市级商贸发展专项资金(外贸项目) |
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主管部门 |
利辛县商务局 |
实施单位 |
利辛县商务局 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
0.00 |
52.80 |
52.80 |
10 |
100.00 |
10.00 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
52.80 |
52.80 |
- |
100.00 |
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1.兑付2022年市级商贸发展专项资金9家; 2.新增有实绩出口企业7家; 3.进出口总额增长15%。 |
1.完成兑付2022年市级商贸发展专项资金9家; 2.新增有实绩出口企业8家; 3.进出口总额增长16.49%。
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
兑付2022年市级商贸发展资金家数 |
9家 |
9家 |
5 |
5 |
|
||||
新增有实绩出口企业 |
7家 |
8家 |
5 |
5 |
|
||||||
进出口总额增长 |
15% |
16.49% |
5 |
5 |
|
||||||
质量指标 |
出口产品质量 |
进一步提升 |
合格 |
15 |
14 |
提供《质量管理体系认证证书》,但并不能证明产品质量有明显提升,酌情扣1分。 |
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|
|
|
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|
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||||||
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|
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|
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|
||||||
时效指标 |
项目实施时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
|
||||||
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤52.80万元 |
52.80万元 |
10 |
10 |
|
|||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
|
|
|
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|
|
|
|
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社会效益 指标 |
增强我县外贸进出口企业发展活力 |
显著增强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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|
||||||
生态效益 指标 |
|
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|
|
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|
|||||
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||||||
可持续影 响指标 |
持续影响 |
持续 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
外贸企业满意度 |
≥90% |
88.89% |
10 |
9 |
本次绩效评价发放满意度调查问卷9份,其中受益企业感到非常满意的5份,满意的3份,没表达意见的1份。项目满意度为88.89%,扣1分。 |
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|
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总分 |
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|
100 |
98 |
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
所有项目绩效自评表详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年度项目支出绩效自评表
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