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索引号: SC9010115010020190700001 组配分类: 财政预决算
发布机构: 利辛县城关镇人民政府 主题分类:
名称: 城关镇2019年度财政预算情况 文号:
发文日期: 2019-07-11 发布日期: 2019-07-11
索引号: SC9010115010020190700001
组配分类: 财政预决算
发布机构: 利辛县城关镇人民政府
主题分类:
名称: 城关镇2019年度财政预算情况
文号:
发文日期: 2019-07-11
发布日期: 2019-07-11
城关镇2019年度财政预算情况
发布时间:2019-07-11 00:00 信息来源:利辛县城关镇 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

              单位:元  
收            入   支                                       出            
收    入    项   目 2019年预算 支出项目类别 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 2019年预算  
一、公共财政预算收入 4,286,645 一、基本支出 2,606,645  一、一般公共服务 3,321,555  一、工资福利支出 2,038,849   
    公共财政预算收入安排 4,286,645     工资福利支出 1,928,849  二、外交   二、商品和服务支出 1,363,226   
    缴入国库的行政事业性收费收入       对个人和家庭的补助 612,070  三、国防   三、对个人和家庭的补助 642,070   
    罚没收入       定额公用支出 65,726  四、公共安全   四、债务利息费用支出    
    专项收入   二、项目支出 1,680,000  五、教育   五、资本性支出(基本建设)    
    其他政府非税收入       基本建设类   六、科学技术   六、资本性支出 242,500  
二、政府性基金预算收入       行政事业类 1,680,000  七、文化体育与传媒   七、对企业补助支出(基本建设)    
三、纳入专户管理政府非税收入       其他类   八、社会保障和就业 634,566  八、对企业补助支出    
    缴入专户的行政事业性收费收入       九、社会保险基金支出   九、对社会保障基金补助支出    
    缴入专户的其他政府非税收入       十、医疗卫生与计划生育事务 115,077  十、其他支出    
四、其他收入       十一、节能环保   十一、债务还本支出    
    事业经营收入       十二、城乡社区事务   十二、预备费及预留    
    其他组织收入       十三、农林水事务        
        十四、交通运输        
        十五、资源勘探信息等事务        
        十六、商业服务业等事务        
        十七、金融支出        
        十八、援助其他地区支出        
        十九、国土海洋气象等事务        
        二十、住房保障支出 215,447      
        二十一、粮油物资储备事务        
        二十二、灾害防治及应急管理支出        
        二十三、预备费        
        二十六、其它支出        
        二十七、转移性支出        
        二十四、债务还本支出        
        二十五、债务付息支出        
        二十八、债务发行费用支出        
                 
本  年  收  入  合  计 4,286,645 本  年  支  出  合  计 4,286,645  本  年  支  出  合  计 4,286,645 本  年  支  出  合  计 4,286,645   
上年结余   本年结余   本年结余   本年结余    
收      入      总      计 4,286,645 支 出 总 计 4,286,645  支 出 总 计 4,286,645  支 出 总 计 4,286,645   
                 

 

2019年全年财政预算说明:

一、2019年全年财政预算收入4,286,645元,其中公共财政预算收入安排4,286,645元。

二、2019年全年财政预算支出4,286,645元,其中

按支出项目分:

  1. 基本支出2,606,645 元,其中工资福利支出1,928,849 元,对个人和家庭的补助612,070 元,定额公用支出65,726元。

2. 项目支出1,680,000 元,其中行政事业类1,680,000 元。

按支出功能分:

  1. 一般公共服务3,321,555元,
  2. 社会保障和就业634,566元,
  3. 医疗卫生与计划生育事务115,077元,
  4. 住房保障支出215,447元。

按支出经济分:1.工资福利支出2,038,849 元,

2. 商品和服务支出1,363,226元,

3. 对个人和家庭的补助642,070 元,

  1. 资本性支出242,500元。

 

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