索引号: | 766852610/201809-010 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告 |
名称: | 利辛县安监局2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2018-09-12 | 发布日期: | 2018-09-12 |
索引号: | 766852610/201809-010 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县应急管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告 |
名称: | 利辛县安监局2017年部门决算情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2018-09-12 |
发布日期: | 2018-09-12 |
第一部分 利辛县安监局概况
一、部门职责
根据安监文件规定,安监局主要职责是:
(一)贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规,拟订安全生产政策、规划,指导、协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
(二)承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。
(四)承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理、审查责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可的审查管理工作,组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。
(六)监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程,组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(七)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查;根据县政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(十)指导全县安全生产培训;依法组织、指导并监督特种作业人员和全县生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格情况,监督检查生产经营单位培训工作。
(十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。
(十二)指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
(十三)承担县政府安全生产委员会的具体工作。
(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门概况
利辛县安监局由局本级和安全生产执法监察大队组成,其中行政编制11名,事业编制9名。目前在职20人,其中:局长1名,副局长2名,股级领导职数6名,退休人员12人。
二、机构设置
从决算单位构成看,利辛县安监局2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,无增减。
第二部分 利辛县安监局2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:利辛县安全生产管理局 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
278.86 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
48.83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
10.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
205.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
14.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
278.86 |
本年支出合计 |
58 |
278.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
31 |
278.86 |
总计 |
65 |
278.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:利辛县安全生产管理局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
278.86 |
278.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.79 |
47.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.79 |
47.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2150601 |
行政运行 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
32.85 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
、 |
支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:利辛县安全生产管理局 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
278.86 |
278.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.79 |
47.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.79 |
47.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2150601 |
行政运行 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
32.85 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 3.%d — |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
|||||||
部门:利辛县安全生产管理局 |
单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
278.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
278.86 |
本年支出合计 |
55 |
278.86 |
278.86 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
278.86 |
总计 |
60 |
278.86 |
278.86 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 |
||||||||||||||||
部门:利辛县安全生产管理局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.86 |
278.86 |
0.00 |
278.86 |
278.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.79 |
47.79 |
0.00 |
47.79 |
47.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.79 |
47.79 |
0.00 |
47.79 |
47.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
205.03 |
205.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.85 |
32.85 |
0.00 |
32.85 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||||||||
部门:利辛县安全生产管理局 |
单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
136.67 |
302 |
商品和服务支出 |
68.36 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
81.64 |
30201 |
办公费 |
15.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
45.95 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
9.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.83 |
30211 |
差旅费 |
18.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
47.79 |
30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
1.04 |
30215 |
会议费 |
0.29 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
10.68 |
30216 |
培训费 |
10.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.64 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.60 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.09 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
14.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.27 |
|
|
|
人员经费合计 |
210.50 |
公用经费合计 |
68.36 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||||||||||||||||
部门:利辛县安全生产管理局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(利辛县安监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 |
|||
部门:利辛县安全生产管理局 |
单位:万元 |
||
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
2.00 |
1.64 |
|
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.00 |
1.64 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 利辛县安监局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计278.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计278.86万元(含结余分配和年末结转结余)。2016年决算259.69万元,与2016年相比,收、支总计各增加19.17万元,增长6.8%,主要原因:一是安监局新增加人员;二是安全生产工作的特殊性,办公经费增多。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计278.86万元,其中:财政拨款收入278.86万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计278.86万元,其中:基本支出278.86万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计278.86万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计278.86万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加19.17万元,增长6.8%,主要原因:一是安监局新增加人员;二是安全生产工作的特殊性,办公经费增多。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入278.86万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加19.17万元,增长6.8%。主要原因:一是安监局新增加人员;二是安全生产工作的特殊性,办公经费增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出278.86万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.17万元,增长6.8%。主要原因一是是安监局新增加人员;二是安全生产工作的特殊性,办公经费增多。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出278.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.83万元,占17.51%;医疗卫生与计划生育支出10.68万元,占3.83%;资源勘探信息等支出205.03万元;73.52%;住房保障支出14.32万元;占5.14%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.21万元,支出决算为278.86万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因: 一是安监局新增加人员;二是安全生产工作的特殊性,办公经费增多。
其中:基本支出278.86万元,占100%;项目支出0万元。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出年初预算数40.01万元,支出决算数为48.83万元,完成年初预算的119.99%;决算数大于预算数主要原因是退休人员增加。医疗卫生与计划生育支出年初预算数10万元,决算数为10.68万元,完成年初预算的106.8%,主要原因是离退休人员增加,单位增加新进人员;资源勘探信息等事务年初预算数为193.28万元,决算数为205.03万元;完成年初预算的106%,主要原因是单位人员增多,办公经费增多。住房保障支出年初预算数16.92万元,决算数14.32万元;完成年初预算的86%。主要原因退休人员增多,住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出278.86万元,其中人员经费210.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费68.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
利辛县安监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,利辛县安监局机关运行经费支出68.36万元,比2016年增加0.36万元,主要原因是安监局人员增多,办公经费增加。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,利辛县安监局无车辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
2 |
1.64 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
2 |
1.64 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为1.64万元,完成预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.64万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:
公务接待费支出1.64万元, 与2016年度决算相比,减少1.16万元,下降70%,下降的原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
2017年利辛县安监局国内公务接待共70批次(其中外事接待0批次)。主要是用于接待上级领导检查和省尚奥公司的技术指导。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
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