索引号: | SC00501070200/201809-001 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县科技局 | 主题分类: | |
名称: | 利辛县科技局2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2018-09-12 | 发布日期: | 2018-09-12 |
索引号: | SC00501070200/201809-001 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县科技局 |
主题分类: | |
名称: | 利辛县科技局2017年部门决算情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2018-09-12 |
发布日期: | 2018-09-12 |
第一部分 利辛县科技局概况
一、部门职责
(一) 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规,起草有关地方性法规规章草案;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;推动科技创新体系建设。
(二)负责编制科学技术发展中规划和年度计划;组织实施科技重大专项;负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。
(三)组织拟定高新技术产业化政策,会同有关部门认定高新技术企业,指导高新技术产业开发区建设。
(四)组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)组织拟定促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(六)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;审核自然科学研究机构的组建和调整。
(七)负责编制和实施重点实验室等科技基地计划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(八)负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。
(九)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作;拟订科普工作规划和政策,推动科普工作;负责相关科技评估管理和科技统计工作;指导科技中介服务,推动科技服务体系建设。
(十)促进地区科技交流合作事项;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
(十一)承办政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,利辛县科技局2017年度部门决算包括:局本级决算。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
利辛县科技局(局)本级 |
2 |
…… |
第二部分 利辛县科技局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||||||||||||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||||||||||||
栏 次 |
|
|
|
||||||||||||
一、财政拨款收入 |
177.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||||||||||||
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||||||||||||
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
121.07 |
||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.36 |
||||||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.99 |
||||||||||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||||||||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||||||||||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||||||||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||||||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||
|
|
十六、金融支出 |
|
||||||||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
8.26 |
||||||||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||||||||||||
|
|
二十一、其他支出 |
|
||||||||||||
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||||||||||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||||||||||||
本年收入合计 |
177.67 |
本年支出合计 |
177.67 |
||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||||||||||||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
总计 |
177.67 |
总计 |
177.67 |
||||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:利辛县科技局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
合计 |
177.67 |
177.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
206 |
科学技术支出 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060101 |
行政运行 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:利辛县科技局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
177.67 |
177.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
177.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
121.07 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.36 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
177.67 |
本年支出合计 |
177.67 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
177.67 |
合计 |
177.67 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:利辛县科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.67 |
177.67 |
0.00 |
177.67 |
177.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 利辛县科技局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计177.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计177.67万元(含结余分配和年末结转结余)。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计177.67万元,其中:财政拨款收入177.67万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计177.67万元,其中:基本支出177.67万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计177.67万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计177.67万元(含年末财政拨款结转结和结余)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入177.67万元,占本年收入的100%。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出177.67万元,占本年支出的100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出177.67万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出121.07万元,占68%;社会保障和就业(类)支出41.36万元,占23.4%;、医疗卫生与计划生育支出(类)6.99万元,占3.9%;住房保障(类)支出8.26万元,占4.7%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.67万元,支出决算为177.67万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
1.2060101行政运行。年初预算为91.7万元,支出决算为91.7万元,完成年初预算的100%;。
5.2101101 行政单位医疗年初预算为6.99万元,支出决算为6.99万元;2210201住房公积金行政单位医疗年初预算为8.26万元,支出决算为8.26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出177.67万元,其中人员经费143.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
利辛县科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,利辛县科技局机关运行经费支出34.18万元。
(二)政府采购支出情况。
(三)国有资产占有使用情况。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,利辛县科技局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
利辛县科技局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
|
|
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含(局)本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2017年度利辛县科技局未产生三公经费。
联系方式:利辛县科技局政务公开电话0558-8812271。
第一部分 利辛县科技局概况
一、部门职责
(一) 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规,起草有关地方性法规规章草案;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;推动科技创新体系建设。
(二)负责编制科学技术发展中规划和年度计划;组织实施科技重大专项;负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。
(三)组织拟定高新技术产业化政策,会同有关部门认定高新技术企业,指导高新技术产业开发区建设。
(四)组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)组织拟定促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(六)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;审核自然科学研究机构的组建和调整。
(七)负责编制和实施重点实验室等科技基地计划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(八)负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。
(九)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作;拟订科普工作规划和政策,推动科普工作;负责相关科技评估管理和科技统计工作;指导科技中介服务,推动科技服务体系建设。
(十)促进地区科技交流合作事项;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
(十一)承办政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,利辛县科技局2017年度部门决算包括:局本级决算。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
利辛县科技局(局)本级 |
2 |
…… |
第二部分 利辛县科技局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||||||||||||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||||||||||||
栏 次 |
|
|
|
||||||||||||
一、财政拨款收入 |
177.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||||||||||||
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||||||||||||
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
121.07 |
||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.36 |
||||||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.99 |
||||||||||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||||||||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||||||||||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||||||||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||||||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||
|
|
十六、金融支出 |
|
||||||||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
8.26 |
||||||||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||||||||||||
|
|
二十一、其他支出 |
|
||||||||||||
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||||||||||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||||||||||||
本年收入合计 |
177.67 |
本年支出合计 |
177.67 |
||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||||||||||||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
总计 |
177.67 |
总计 |
177.67 |
||||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:利辛县科技局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
合计 |
177.67 |
177.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
206 |
科学技术支出 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060101 |
行政运行 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:利辛县科技局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
177.67 |
177.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
177.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
121.07 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.36 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
177.67 |
本年支出合计 |
177.67 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
177.67 |
合计 |
177.67 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:利辛县科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.67 |
177.67 |
0.00 |
177.67 |
177.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
121.07 |
121.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
91.07 |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
40.24 |
40.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
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8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
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8.26 |
8.26 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
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2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
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8.26 |
8.26 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 利辛县科技局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计177.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计177.67万元(含结余分配和年末结转结余)。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计177.67万元,其中:财政拨款收入177.67万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计177.67万元,其中:基本支出177.67万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计177.67万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计177.67万元(含年末财政拨款结转结和结余)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入177.67万元,占本年收入的100%。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出177.67万元,占本年支出的100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出177.67万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出121.07万元,占68%;社会保障和就业(类)支出41.36万元,占23.4%;、医疗卫生与计划生育支出(类)6.99万元,占3.9%;住房保障(类)支出8.26万元,占4.7%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.67万元,支出决算为177.67万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
1.2060101行政运行。年初预算为91.7万元,支出决算为91.7万元,完成年初预算的100%;。
5.2101101 行政单位医疗年初预算为6.99万元,支出决算为6.99万元;2210201住房公积金行政单位医疗年初预算为8.26万元,支出决算为8.26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出177.67万元,其中人员经费143.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
利辛县科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,利辛县科技局机关运行经费支出34.18万元。
(二)政府采购支出情况。
(三)国有资产占有使用情况。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,利辛县科技局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
利辛县科技局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
|
|
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含(局)本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2017年度利辛县科技局未产生三公经费。
联系方式:利辛县科技局政务公开电话0558-8812271。
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