索引号: | 003185370/201809-00008 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县审计局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 利辛县审计局2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2018-09-17 | 发布日期: | 2018-09-17 |
索引号: | 003185370/201809-00008 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县审计局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 利辛县审计局2017年部门决算情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2018-09-17 |
发布日期: | 2018-09-17 |
利辛县审计局2017年部门决算情况
第一部分 利辛县审计局概况
一、 部门职责
(一)主管全县审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的制度草案,提出相关政策建议;负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1、县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2、乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省、市、县财政转移支付资金。
3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5、县属国有企业、县政府规定的国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益。
6、县政府部门、乡镇人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8、法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。
(五)按规定对县直和乡镇党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,利辛县审计局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。
纳入利辛县审计局2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
利辛县审计局本级 |
2 |
利辛县固定资产投资审计中心 |
第二部分 利辛县审计局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:利辛县审计局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
559.30 |
一、一般公共服务支出 |
341.31 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.90 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
116.33 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.30 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
559.30 |
本年支出合计 |
560.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
63.14 |
年末结转和结余 |
62.08 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
622.44 |
总计 |
622.44 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:利辛县审计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
559.30 |
559.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
340.25 |
340.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20108 |
审计事务 |
340.25 |
340.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010801 |
行政运行 |
143.19 |
143.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010803 |
机关服务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010804 |
审计业务 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010805 |
审计管理 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010806 |
信息化建设 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010850 |
事业运行 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
70.90 |
70.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
116.33 |
116.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
116.33 |
116.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
116.33 |
116.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:利辛县审计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
560.36 |
444.04 |
116.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
341.31 |
341.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20108 |
审计事务 |
341.31 |
341.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010801 |
行政运行 |
143.19 |
143.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010803 |
机关服务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010804 |
审计业务 |
84.06 |
84.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010805 |
审计管理 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010806 |
信息化建设 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010850 |
事业运行 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.90 |
70.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
116.33 |
0.00 |
116.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
116.33 |
0.00 |
116.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
116.33 |
0.00 |
116.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:利辛县审计局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
442.98 |
一、一般公共服务支出 |
341.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
116.33 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
70.90 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
116.33 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.30 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
559.30 |
本年支出合计 |
560.36 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
63.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
62.08 |
|
一般公共预算财政拨款 |
63.14 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
622.44 |
合计 |
622.44 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
部门:利辛县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
442.98 |
442.98 |
0.00 |
444.04 |
444.04 |
0.00 |
62.08 |
62.08 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
340.25 |
340.25 |
0.00 |
341.31 |
341.31 |
0.00 |
62.08 |
62.08 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20108 |
审计事务 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
340.25 |
340.25 |
0.00 |
341.31 |
341.31 |
0.00 |
62.08 |
62.08 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.19 |
143.19 |
0.00 |
143.19 |
143.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010803 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010804 |
审计业务 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
84.06 |
84.06 |
0.00 |
62.08 |
62.08 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010805 |
审计管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010806 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.90 |
70.90 |
0.00 |
70.90 |
70.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
174.70 |
302 |
商品和服务支出 |
166.61 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工资 |
100.04 |
30201 |
办公费 |
25.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
54.67 |
30202 |
印刷费 |
2.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
30103 |
奖金 |
10.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
9.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.72 |
30211 |
差旅费 |
41.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
53.52 |
30213 |
维修(护)费 |
41.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
16.37 |
30215 |
会议费 |
0.21 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补助 |
1.00 |
30216 |
培训费 |
0.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.57 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
30307 |
医疗费 |
12.53 |
30218 |
专用材料费 |
1.67 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.41 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
30311 |
住房公积金 |
19.30 |
30227 |
委托业务费 |
11.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.32 |
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
277.42 |
公用经费合计 |
166.61 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
116.33 |
116.33 |
0.00 |
116.33 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
116.33 |
116.33 |
0.00 |
116.33 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
116.33 |
116.33 |
0.00 |
116.33 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
116.33 |
116.33 |
0.00 |
116.33 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 利辛县审计局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计622.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计622.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少179.90万元,下降22.42%,主要原因:一是进一步压缩日常运转支出;二是政府购买服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计559.30万元,其中:财政拨款收入559.30万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计560.36万元,其中:基本支出444.04万元,占79.24%;项目支出116.33万元,占20.76%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计622.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计622.44万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少179.90万元,下降22.42%,主要原因:一是进一步压缩日常运转支出;二是政府购买服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入442.98万元,占本年收入的79.20%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少343.75万元,下降43.69%,主要原因:一是进一步压缩日常运转支出;二是政府购买服务支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出444.04万元,占本年支出的79.24%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少295.16万元,下降39.93%,主要原因:一是进一步压缩日常运转支出;二是政府购买服务支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出444.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出341.31万元,占76.86%;社会保障和就业(类)支出70.90万元,占15.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.53万元,占2.82%;住房保障(类)支出19.30万元,占4.35%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.74万元,支出决算为444.04万元,完成年初预算的134.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是政府购买服务支出预算未列入我局部门预算。其中:基本支出444.04万元,占100%;项目支出0万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为84.5万元,支出决算为143.19万元,完成年初预算的169.46%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是政府购买服务支出预算未列入我局部门预算。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为17.37万元,决算数大于预算数的主要原因是该项费用年初没有列入预算。
10.医疗卫生与计划生育支出★(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为2.14万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的137.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
10.城乡社区支出★(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为116.33万元,决算数大于预算数的主要原因是审计项目增加,年初没有列入预算,为追加预算支出。
11.住房保障支出★(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为14.04万元,支出决算为19.3万元,完成年初预算的137.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出444.04万元,其中人员经费277.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费166.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入116.33万元,本年支出116.33万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,利辛县审计局机关运行经费支出143.19万元,比2016年增加6.7万元,增长4.91%。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,利辛县审计局无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,利辛县审计局无车辆。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
利辛县审计局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
5.3 |
3.57 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
5.3 |
3.57 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县审计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元,支出决算为3.57万元,完成预算的67.36%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,公务接待费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县审计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.57万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相同。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
(二)公务接待费支出3.57万元, 与2016年度决算相比,减少0.16万元,下降4.29%,下降(增长)的原因是严格控制三公经费,公务接待费用减少。2017年利辛县审计局国内公务接待共76批次(其中外事接待0批次),789人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相同。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于……(各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容)。2017年底,利辛县审计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:利辛县审计局政务公开电子邮箱:835554743@qq.com。
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