索引号: | 725544275/201809-008 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县公安局 | 主题分类: | |
名称: | 利辛县公安局2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2018-09-06 | 发布日期: | 2018-09-06 |
索引号: | 725544275/201809-008 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县公安局 |
主题分类: | |
名称: | 利辛县公安局2017年部门决算情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2018-09-06 |
发布日期: | 2018-09-06 |
利辛县公安局2017年部门决算情况
2018年9月
目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门决算表
(见附件:2017年利辛县公安局部门决算公开表.xls )
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算拨款情况说明(参照预算)
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
(二)政府采购支出情况。
(三)国有资产占有使用情况。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明(参照预算)
第四部分 名词解释
第一部分 利辛县公安局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻国家有关公安工作的方针、政策,部署全县公安工作,并督促检查执行情况。
(二)掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况,研究制定对策。
(三)负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察,组织协调重大行动,协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。
(四)负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作;组织实施消防工作,依法进行消防监督。
(五)负责全县城乡道路交通安全管理工作,维护道路交通安全秩序。
(六)依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品,法律、法规规定的特种行业,集会、游行、示威活动。
(七)指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作;
(八)负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。
(九)领导和负责看守所、拘留所的监管工作。
(十)领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。
(十一)指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作,规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。
(十二)指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。
(十三)指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。
(十四)指导全县武警内卫、消防部队建设。
(十五)指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。
(十六)承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年本部门决算单位包括本级公安局机关和中国人民武装警察部队的消防中队和武警中队。
纳入利辛县公安局2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
利辛县公安局(本级) |
行政单位 |
2 22 |
中国人民武装警察部队利辛县消防大队 |
中国人民武装警察部队 |
3 |
中国人民武装警察部队利辛县中队 |
中国人民武装警察部队 |
第二部分 利辛县公安局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
14185.24 |
一、一般公共服务支出 |
10.2 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
12525.54 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
733.03 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
284.81 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
150.99 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.5 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
480.17 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
14185.24 |
本年支出合计 |
14185.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
14185.24 |
总计 |
14185.24 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
14185.24 |
14185.24 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
12525.54 |
12525.54 |
|
|
|
|
|
20401 |
武装警察 |
1138.15 |
1138.15 |
|
|
|
|
|
2040103 |
消防 |
1063.15 |
1063.15 |
|
|
|
|
|
2040104 |
警卫 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
11387.40 |
11387.40 |
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
6023.67 |
6023.67 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3850.21 |
3850.21 |
|
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
212.81 |
212.81 |
|
|
|
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
2040207 |
经济犯罪侦查 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
811.70 |
811.70 |
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
279.00 |
279.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
733.03 |
733.03 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
682.29 |
682.29 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
682.29 |
682.29 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.99 |
150.99 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150.99 |
150.99 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
150.99 |
150.99 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
14185.24 |
12039.1 |
2147.14 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
12,525.54 |
10,529.40 |
1,996.15 |
|
|
|
|||
20401 |
武装警察 |
1,138.15 |
|
1,138.15 |
|
|
|
|||
2040103 |
消防 |
1,063.15 |
|
1,063.15 |
|
|
|
|||
2040104 |
警卫 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|||
20402 |
公安 |
11,387.40 |
10,529.40 |
858.00 |
|
|
|
|||
2040201 |
行政运行 |
6,023.67 |
5,623.67 |
400.00 |
|
|
|
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,850.21 |
3,850.21 |
|
|
|
|
|||
2040204 |
治安管理 |
212.81 |
174.81 |
38.00 |
|
|
|
|||
2040206 |
刑事侦查 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||
2040211 |
禁毒管理 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|||
2040212 |
道路交通管理 |
811.70 |
601.70 |
210.00 |
|
|
|
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
279.00 |
279.00 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
733.03 |
733.03 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
682.29 |
682.29 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
682.29 |
682.29 |
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
150.99 |
|
150.99 |
|
|
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150.99 |
|
150.99 |
|
|
|
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
150.99 |
|
150.99 |
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|||
21301 |
农业 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|||
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14034.25 |
一、一般公共服务支出 |
10.2 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
150.99 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
12525.54 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
733.03 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
284.81 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
150.99 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.5 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
480.17 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
14185.24 |
本年支出合计 |
14185.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
14185.24 |
合计 |
14185.24 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
10.20 |
10.20 |
|
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
10.20 |
10.20 |
|
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
10.20 |
10.20 |
|
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
12525.54 |
10529.40 |
1996.15 |
12525.54 |
10529.40 |
1996.15 |
|
|
|
|
||
20401 |
武装警察 |
|
|
|
1138.15 |
|
1138.15 |
1138.15 |
|
1138.15 |
|
|
|
|
||
2040103 |
消防 |
|
|
|
1063.15 |
|
1063.15 |
1063.15 |
|
1063.15 |
|
|
|
|
||
2040104 |
警卫 |
|
|
|
75.00 |
|
75.00 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
||
20402 |
公安 |
|
|
|
11,387.40 |
10529.40 |
858.00 |
11387.40 |
10529.40 |
858.00 |
|
|
|
|
||
2040201 |
行政运行 |
|
|
|
6023.67 |
5623.67 |
400.00 |
6023.67 |
5623.67 |
400.00 |
|
|
|
|
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
3850.21 |
3850.21 |
|
3850.21 |
3850.21 |
|
|
|
|
|
||
2040204 |
治安管理 |
|
|
|
212.81 |
174.81 |
38.00 |
212.81 |
174.81 |
38.00 |
|
|
|
|
||
2040206 |
刑事侦查 |
|
|
|
70.00 |
|
70.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
||
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
||
2040211 |
禁毒管理 |
|
|
|
80.00 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
||
2040212 |
道路交通管理 |
|
|
|
811.70 |
601.70 |
210.00 |
811.70 |
601.70 |
210.00 |
|
|
|
|
||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
|
|
|
279.00 |
279.00 |
|
279.00 |
279.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
733.03 |
733.03 |
|
733.03 |
733.03 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
682.29 |
682.29 |
|
682.29 |
682.29 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
682.29 |
682.29 |
|
682.29 |
682.29 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
|
|
|
50.73 |
50.73 |
|
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
50.73 |
50.73 |
|
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
284.81 |
284.81 |
|
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
284.81 |
284.81 |
|
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
|
|
|
284.81 |
284.81 |
|
284.81 |
284.81 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
21301 |
农业 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
480.17 |
480.17 |
|
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
480.17 |
480.17 |
|
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
480.17 |
480.17 |
|
480.17 |
480.17 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5370.46 |
302 |
商品和服务支出 |
5131.16 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2308.57 |
30201 |
办公费 |
56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2390.52 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
152.9 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.57 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
506.9 |
30205 |
水费 |
18.93 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
70 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
2 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
52 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1536.49 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
21.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
661.15 |
30213 |
维修(护)费 |
5.6 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
50.73 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.5 |
30216 |
培训费 |
19.4 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.59 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
284.81 |
30218 |
专用材料费 |
7.21 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
111.55 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
37.98 |
30226 |
劳务费 |
3124.34 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
480.17 |
30227 |
委托业务费 |
900 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
405.5 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
331.03 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
6906.95 |
公用经费合计 |
5131.16 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
150.99 |
|
150.99 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
150.99 |
|
150.99 |
|
|
||
21208 |
国有土地使用权初上收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
150.99 |
|
150.99 |
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
150.99 |
|
150.99 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 利辛县财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上年结转0万元,2017年度收入总计14185.24万元,支出总计14185.24万元。与2016年相比,收、支总计各增加2439.04万元,增长20.8%,主要原因:一是新招录人员进入公安队伍,人员经费增加;二是公安机关工作性质特殊,工作情况复杂,在处理各项工作时公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14185.24万元,其中:财政拨款收入14185.24万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14185.24万元,其中:基本支出12038.1万元,占84.9%;项目支出2147.13万元,占15.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计14185.24万元,支出总计14185.24万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2439.04万元,增长20.8%,主要原因:一是新招录人员进入公安队伍,人员经费增加;二是公安机关工作性质特殊,工作情况复杂,在处理各项工作时公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度财政拨款支出14034.25万元,占本年支出的99%。与2016年相比,财政拨款支出增加2288.05万元,增长19.5%。主要原因一是新招录人员进入公安队伍,人员经费增加;二是公安机关工作性质特殊,工作情况复杂,在处理各项工作时公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为18044.37万元,支出决算为14034.25万元,完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张,有点项目延续到下一年进行。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出决算为14034.25万元,基本支出12038.1万元,占85.8%;项目支出1996.14万元,占14.2%。具体情况如下:
1.“公共安全支出”2017年度决算12525.54万元,比2016年增加2232.41万元,增长21.7%,主要原因一是新招录人员进入公安队伍,人员经费增加;二是公安机关工作性质特殊,工作情况复杂,在处理各项工作时公用经费增加。其中:“行政运行”及“治安管理”等决算11387.4万元主要用于各项公安业务工作;“武装警察支出”决算1138.15万元,主要用于武装警察部队支出。
2.“社会保障和就业”2017年度决算733.03万元,比2016年增加178.66万元,增长32%,主要原因一是有新增离退休人员;二是有新增离退休死亡人员。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算682.29万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出.
3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算284.81万元,比2016年增加22.32万元,增长8。5%,主要原因一是工资调整;二是有新招录民警。其中:“行政单位医疗”决算284.81万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2017年度决算480.17万元,比2016年减少74.2万元,减少13.4%,主要原因一是工资调整;二是有政策变动。其中:“住房公积金”决算480.17万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18044.37万元,支出决算为14034.25万元,完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张,有点项目延续到下一年进行。其中:基本支出12038.1万元,占85.8%;项目支出1996.14万元,占14.2%。具体情况如下:
具体情况如下:
1.一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为0万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是公安工作过程中临时需要。。
5.公共安全支出公安一般行政管理事务,年初预算为3850.21万元,支出决算为3850.21万元,完成年初预算的100%。
8,公共安全支出公安经济犯罪侦查,年初预算为30万元,支出决算30万元,完成年初预算100%。
13.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休,年初预算为488.6万元,支出决算682.29万元,完成年初预算139%.支出数大于预算数的原因是离退休人员变动。
14.社会保障和就业抚恤死亡抚恤,年初预算为0万元,支出决算为50.73万元。支出数大于预算数的原因是有我局离退休人员去世。
15.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗,年初预算为278.65万元,支出决算数284.81,完成年初预算的102%,支出数大于决算数的原因是有人员变动。
16,农林水支出农业一般行政管理事务,年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%,支出数大于预算的原因是补发我局调走人员的秸秆禁烧补助。
17,住房保障支出住房改革支出住房公积金,年初预算为562.13万元,支出决算为480.17万元。完成年初预算85.42%,支出数小于预算数的原因是有人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出12038.1万元,其中人员经费6906.95万元,主要包括:基本工资 、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5131.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入150.99万元,本年支出150.99万元,年末结转和结余0万元。2016年政府性基金预算财政拨款为0万元。具体情况说明如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出,年初预算为150.99万元,支出决算为150.99万元,用于十九大期间信访维稳经费支出和司法救助金支出。
八、国有资本经营预算拨款情况说明(参照预算)
利辛县公安局2017年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度安徽省利辛县公安局机关运行经费11387.4万元,比2016年增长了10.63%,原因:一是为了保障新增安保活动的开展,二是2017年补发2015年绩效工资以及相关增补工资文件的执行。
(二)政府采购情况。
2017年度利辛县公安局政府采购支出总额 1172.32 万元,其中:政府采购货物支出 1092.32 万元,政府采购服务支出 80万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,利辛县公安局共有车辆180辆,其中一般执法执勤用车160辆、特种专业技术用车20辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,利辛县公安局按照指向明确、合理可行的原则,对17个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1623.3万元。全年共组织对17个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金1623.3万元。评价结果显示,我局严格配合财政部门进行项目绩效情况,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
出。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公“经费决算支出表
联系方式:利辛县公安局政务公开电子邮箱:lxgazwgk@163.com
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