| 索引号: | 11341623MB18926968/202509-00072 | 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 利辛县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 名称: | 利辛县农业综合开发服务中心2024年度单位决算 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-29 | 发布日期: | 2025-09-29 |
| 索引号: | 11341623MB18926968/202509-00072 |
| 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 利辛县农业农村局 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 名称: | 利辛县农业综合开发服务中心2024年度单位决算 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-29 |
| 发布日期: | 2025-09-29 |
利辛县农业综合开发服务中心
2024年度单位决算
2025年9月
目 录
第一部分利辛县农业综合开发服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分利辛县农业综合开发服务中心2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分利辛县农业综合开发服务中心2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分利辛县农业综合开发服务中心概况
一、主要职责
1、宣传、贯彻执行国家关于农田建设的方针、政策及管理办法,提出农田建设需求建议,参与开展永久基本农田保护,承担耕地质量提升相关工作;研究制定全县农田建设总体规划、实施细则及有关措施。
2、承担农田建设项目的编制、审查、上报工作。
3、组织、指导、聘用具有相应资质的设计单位,编制农田建设项目初步设计或实施方案,组织专家对农田建设项目实地考察、评估认证并协调有关部门按建设市级审批意见实施。
4、负责农田建设项目区农业社会化服务体系建设,引导和帮助农民走向市场,为农民做好产前、产中、产后服务,帮助乡镇、村发展村级集体经济,夯实农业发展基础。
5、负责农田建设项目资金的筹集、使用、拨付,配合财政做好项目资金的管理。
6、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。
二、单位决算构成
利辛县农业综合开发服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
利辛县农业综合开发服务中心 |
第二部分利辛县农业综合开发服务中心2024年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5640.36 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
25.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
9.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
6262.72 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5640.36 |
本年支出合计 |
61 |
6309.95 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
669.59 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
6309.95 |
总计 |
65 |
6309.95 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
单位: |
利辛县农业综合开发服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
5640.36 |
5640.36 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100101 |
行政运行 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
5593.13 |
5593.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21301 |
农业农村 |
5593.13 |
5593.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
87.43 |
87.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
5503.05 |
5503.05 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6309.95 |
124.00 |
6185.95 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
|||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
6262.72 |
80.58 |
6182.14 |
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
6262.72 |
80.58 |
6182.14 |
|
|
|
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
92.48 |
80.58 |
11.9 |
|
|
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
2.65 |
|
2.65 |
|
|
|
|||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
6167.60 |
|
6167.60 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5640.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3.81 |
3.81 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
25.99 |
25.99 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
9.72 |
9.72 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
5593.13 |
5593.13 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.71 |
7.71 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
|
24 |
5640.36 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
5640.36 |
本年支出合计 |
56 |
5640.36 |
5640.36 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
5640.36 |
总计 |
58 |
5640.36 |
5640.36 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5640.36 |
124.00 |
5516.36 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.81 |
|
3.81 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3.81 |
|
3.81 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.81 |
|
3.81 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.31 |
11.31 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.1 |
1.1 |
|
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
1.1 |
1.1 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
5593.13 |
|
5512.55 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
5593.13 |
|
5512.55 |
|||||
|
2130201 |
行政运行 |
87.43 |
|
6.85 |
|||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
5503.05 |
|
5503.05 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.18 |
6.18 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.53 |
1.53 |
|
|||||
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
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|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
101.84 |
302 |
商品和服务支出 |
9.63 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
53.2 |
30201 |
办公费 |
1.61 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.53 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
18.72 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.16 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.98 |
30206 |
电费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.49 |
30207 |
邮电费 |
1.5 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.37 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.12 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
6.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.53 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
12.53 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.6 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.06 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.1 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.35 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
114.36 |
公用经费合计 |
9.63 |
||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
说明:利辛县农业综合开发服务中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明:利辛县农业综合开发服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||||
第三部分利辛县农业综合开发服务中心2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计5640.36万元,支出总计6309.95万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,减少12329.25万,下降195%,主要原因:项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5640.36万元,其中:财政拨款收入5640.36万元,占100%
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6309.95万元,其中:基本支出124万元,占1.9%;项目支出6185.96万元,占98.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计5640.36万元,支出总计6309.95万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少12329.25万元,下降195%,主要原因:项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5640.36万元,占本年支出的89.4%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11656.49万元,下降206.67%。主要原因:项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5640.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.81万元,占0.07%;社会保障和就业类支出25.99万元,占0.46%;卫生健康类支出9.72万元,占0.17%;农林水支出5593.13万元,占99.16%;住房保障类支出7.71万元,占0.14%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.14万元,支出决算为6309.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。其中:基本支出124.00万元,占1.9%;项目支出6185.96万元,占98.1%。具体情况如下
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及机关机构事务项)。年初预算为0万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做一般公共服务类,支出决算农林水的预算费用部分分配到一般公共服务类里。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.02万元,支出决算为25.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.72万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的100%。
4.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)事业运行(项)耕地建设与利用(项)。年初预算为75.02万元,支出决算为5593.13万元,完成年初预算的100%,决算大于预算数的主要原因一是农林水的预算费用部分分配到一般公共服务类里,二是项目支出资金。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为11.38万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的68%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出123.99万元,其中:人员经费114.36万元,主要包括:基本工资53.20万元、津贴补贴1.53万元、奖金18.72、机关事业单位基本养老保险缴费8.37万元、职业年金缴费4.49万元、职工基本医疗保险缴费8.37、公务员医疗补助缴费0.12、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金6.18万元、退休费12.53;公用经费9.63万元,主要包括:商品和服务支出9.63办公费1.6万元、水费0.16万元、电费0.26万元、邮电费1.5万元、劳务费0.6万元、委托业务费0.06万元、工会经费1.1万元、其他交通费用4.35万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款利辛县农发中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款利辛县农发中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,利辛县农业综合开发服务中心机关运行经费支出6.86万元,比2023减少1.38万元,下降20%,主要原因是减少经费开支精简节约。
(二)政府采购支出情况。
2024年度利辛县农业综合开发服务中心没有政府采购支出
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,利辛县农业综合开发服务中心共有车辆0辆。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,涉及资金5509.91万元。从评价情况看,自评平均得分为90分,按照安徽省农业农村厅下达农田建设任务要求,通过项目建设,促进产业发展,有效改善项目区农田建设基础设施条件,提升耕地质量,改善脱贫户生产条件,提高粮食综合生产能力。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示平均为90分。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度单位决算中反映农田建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
农田建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分平均为90分。全年预算数为5509.91万元,执行数为5509.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:质量指标:经费支出合规性,严格执行财务法规制度。时效指标:经费支出时效性,经费计划支出时间。经费支出合规性。成本指标:1721.04万元。经济效益指标:提升粮食和其他产品供给能力。生态效益指标:耕地质量提升。满意度指标:受益群众满意度≥90%
农田建设项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
附件2:部门三公经费公开(参考格式)
利辛县农业综合开发服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
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|
|
|
金额单位:万元 |
|
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预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.2 |
0 |
0 |
0 |
|
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县农业综合开发服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,主要原因是厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县农业综合开发服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,具体情况如下:
1.因公出国(境)费:没有。
2.公务接待费:没有。
3.公务用车购置及运行维护费:没有
版权所有:利辛县人民政府 主办:利辛县人民政府办公室 联系电话:0558-8712345
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