| 索引号: | 11341623MB18926968/202509-00036 | 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 利辛县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 名称: | 利辛县农村环境建设服务中心2024年度决算 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-15 | 发布日期: | 2025-09-15 |
| 索引号: | 11341623MB18926968/202509-00036 |
| 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 利辛县农业农村局 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 / 公告 |
| 名称: | 利辛县农村环境建设服务中心2024年度决算 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-15 |
| 发布日期: | 2025-09-15 |
利辛县农村环境建设服务中心2024年度决算
2025年9月
目 录
第一部分利辛县农村环境建设服务中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分利辛县农村环境建设服务中心2024年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县农村环境建设服务中心2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分利辛县农村环境建设服务中心概况
一、主要职责
根据中共利辛县委机构编制委员会文件利编,(2020)4号规定,利辛县农村环境建设服务中心主要职责是:
(一)、负责改善农村人居环境,牵头做好美丽乡村建设和“五清一改工”工作;
(二)、农村道路建设、沟塘治理和美好乡村建设;
(三)、协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;
(四)、负责农村能源科技攻关、技术推广和资源开发及综合利用。负责全县农村能源及新能源技术开发、推广前的试验示范工作;
(五)、负责农村能源产业、技术培训和服务体系建设;
(六)、承担农业农村局交办的其他工作
二、单位决算构成
【如本单位无下属单位】
农村环境建设服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
利辛县农村环境建设服务中心单位本级 |
第二部分利辛县农村环境建设服务中心2024年度单位决算
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
214.18 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
30.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
10.37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
156.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
14.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
214.18 |
本年支出合计 |
57 |
214.18 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
214.18 |
总计 |
60 |
214.18 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
214.18 |
214.18 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
156.98 |
156.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21301 |
农业农村 |
155.12 |
155.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130101 |
行政运行 |
80.73 |
80.73 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
74.39 |
74.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21303 |
水利 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.93 |
14.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.93 |
14.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
214.18 |
196.26 |
17.92 |
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
156.98 |
140.67 |
16.31 |
|
|
|
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
155.12 |
140.67 |
14.45 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130101 |
行政运行 |
80.73 |
80.73 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130104 |
事业运行 |
74.39 |
59.94 |
14.45 |
|
|
|
|
|
||||
|
21303 |
水利 |
1.86 |
|
1.86 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.86 |
|
1.86 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.93 |
14.93 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.93 |
14.93 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
214.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.61 |
1.61 |
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.30 |
30.30 |
|
|
||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.37 |
10.37 |
|
|
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
156.98 |
156.98 |
|
|
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.93 |
14.93 |
|
|
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
214.18 |
本年支出合计 |
59 |
214.18 |
214.18 |
|
|
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||||||||
|
总计 |
32 |
214.18 |
总计 |
64 |
214.18 |
214.18 |
|
|
||||||||
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
154.34 |
|
|
154.34 |
154.34 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
214.18 |
196.26 |
17.92 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.61 |
|
1.61 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.61 |
|
1.6 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.61 |
|
1.6 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.30 |
30.30 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.27 |
3.27 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.97 |
16.97 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.61 |
5.61 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
156.98 |
140.67 |
16.31 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
155.12 |
140.67 |
14.45 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
80.73 |
80.73 |
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
74.39 |
59.94 |
14.45 |
|||||
|
21303 |
水利 |
1.86 |
|
1.86 |
|||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.86 |
|
1.86 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.93 |
14.93 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.93 |
14.93 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.98 |
11.98 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.95 |
2.95 |
|
|||||
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
166.86 |
302 |
商品和服务支出 |
8.26 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
71.40 |
30201 |
办公费 |
1.60 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.95 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
29.64 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
14.63 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.97 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.47 |
30207 |
邮电费 |
1.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
11.98 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.15 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
3.27 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
17.87 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
188.01 |
公用经费合计 |
8.26 |
||||||||
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 “说明:利辛县农村环境建设服务中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位: 金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “说明:利辛县农村环境建设服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
||||||
第三部分利辛县农村环境建设服务中心2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计214.18万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计214.18万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收入、支出总计各减少13.24万元,减少6.1%,主要原因:一是人员减少,二是节约开资。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计214.18万元,其中:财政拨款收入214.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计214.18万元,其中:基本支出196.26万元,占91.63%;项目支出17.92万元,占8.37%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计214.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计214.18万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收入、支出总计各减少13.26万元,减少6.1%主要原因:一是人员减少,二是节约开资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出214.18万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.24万元,减少6.1%。主要原因:一是人员减少,支出减少,二是节约开资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出214.18万元。
主要用于以下方面;社会保障和就业(类)支出30.3万元,占14.15%;卫生健康(类)支出10.37万元,占4.84%;农林水(类)支出156.98万元,占73.3%;住房保障(类)支出14.93万元,占6.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.6万元,支出决算为214.18万元,完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员在2024年工资调标;二是人员工资普调。
其中:基本支出196.26万元,占91.63%;项目支出17.92万元,占8.37%。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,决算数大于预算数;年初此项无预算;二是人员工资普调。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)行政事业单位养老保险(项)年初预算数28.68万元,决算支出30.3万元,完成年初预算的105.64%,主要原因工资普调,养老保险基数增加。
3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.4万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是;年初没做一般公共服务类费用。
4.农林水(类)农业农村(项)行政运行(项)年初预算为135.4万元,支出决算为156.98万元,完成年初预算的115.93%,决算数大于预算数的主要原因是:在2024年人员工资普调。
5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算21.11万元,决算支出14.92万元,完成年初预算的70.68%。原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出196.26万元,其中:人员经费188.01万元,主要包括:基本工资71.4万元、津贴补贴2.95万元、奖金、29.64万元、绩效工资14.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.97万元、职业年金缴费8.47万元、职工基本医疗保险缴费10.18万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金11.98万元、对个人和家庭补助21.15万元,退休费3.27万元,生活补助17.87万元。
公用经费8.26万元,主要包括:办公费1.6万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.4万元、工会经费4.26万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,利辛县农村环境建设服务中心机关运行经费支出8.26万元,比2023年减少46.94万元,下降84%,主要原因是节约经费开支。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,利辛县农村环境建设服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,利辛县农村环境建设服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金15万元。2024年我单位对申报项目:农村人居环境建设运行经费。本项目负责全县农村人居环境、农村户改厕,道路及沟塘治理和美好乡村建设;负责全县农村能源及产业、技术培训和服务体系建设;新能源技术开发、推广前的试验示范工作;
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评,评价结果显示,在全县23个乡镇进行农村户改厕10000个,消除旱厕。在全县范围内完成10个中心村,2个精品示范村建设,12个镇的沟塘治理,使农村人居环境得到改善,达到乡村宜居,乡风文明,达到了预期绩效目标。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度决算中反映农村人居环境建设运行维护费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
农村人居环境建设运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数为15万元,执行数为13.18万元,完成预算的87.86%。项目绩效目标完成情况:一、10000户的改厕的考核验收、二、10个省级美丽中心村和2个精品示范村建设,12个镇的沟塘治理建设都得到考核验收。项目完成数量指标:完成年初计划数;社会效益指标:达到环境宜居,乡风文明;满意度指标:农户的满意度达到90%以上。
存在问题:一是在“群众满意不满意”上还有差距。部分乡镇还存在着到户清单不准确、排查问题不全面、整改标准把握不准确、少数群众不满意等问题。二是在解决“脏乱差”上还有差距。部分乡镇村庄清洁重“面”不重“里”,仍然存在卫生死角和盲区; 只重眼前不重长远,习惯于运动式、搞突击,反弹的问题较为突出;特别是一些脏乱差的问题比较普遍,脏的问题主要是村内道路两侧的零星垃圾未及时清理;乱的问题主要是房前屋后乱堆乱放,清理无功能建筑后的建筑垃圾等等杂物随处可见;三是在“建管用一体”上还有差距。农村改厕后续管护和粪污清掏机制尚未健全,还未彻底解决厕所坏了有人修、满了有人清掏的问题。厕所等农村人居环境整治基础设施损毁后没有及时维修。
改进措施:一、完善农村生活垃圾处理一体化工作,重点做好村组道路、沟渠池塘和陈年垃圾清理工作,村庄垃圾得到了及时地收集和转运。二、严格奖惩全面促进督查调度的活动开展情况,通过考核、调度来提升全县人居环境水平。三、项目带动,通过项目的实施,全面提升全县农村人居环境水平。
附件:2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农村人居环境建设运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
051-利辛县农业农村局 |
实施单位 |
051008-利辛县农村环境建设服务中心 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
15.00 |
15.00 |
13.18 |
10 |
87.86% |
8.79 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
13.18 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
10个省级中心村、2个精品示范村、10000户农村户改厕、12个镇沟通治理、农村改厕长效管护示范各个项目正常实施 |
10个省级中心村、2个精品示范村、10000户农村户改厕、12个镇沟通治理、农村改厕长效管护示范各个项目正常实施 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
省级中心村 |
=10个 |
10个 |
10 |
10 |
|
|||
|
美丽精品示范村 |
=2个 |
2个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
农村户改厕 |
=10000户 |
10000户 |
10 |
10 |
|
|||||
|
沟塘治理 |
=12镇 |
12镇 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
时效指标 |
环境建设 |
=1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益 |
项目实施 |
乡风文明环境整洁 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.79 |
|
||||||
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
利辛县农村环境建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县农村环境建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县农村环境建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。没有因公出国(境)费用支出。
2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。没有公务接待费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为 0万元,与上年持平。本单位没有车辆,没有公务用车购置及运行维护费支出。
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