利辛县乡镇农业技术推广服务中心站
2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算表
1.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年收支总表
2.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年收入总表
3.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年支出总表
4.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年财政拨款收支总表
5.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年一般公共预算支出表
6.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年一般公共预算基本支出表
7.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年政府性基金预算支出表
8.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年国有资本经营预算支出表
9.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年项目支出表
10.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年政府采购支出表
11.利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年政府购买服务支出表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)技术推广与培训:负责全县种植业新技术、新品种的试验示范和推广应用,开展种植业技术指导与服务,促进粮食增产、农业增效和农民增收。同时,负责基层农技人员和农民技术员的培训工作。
(二)病虫害防治与新品种引进:负责农林水产和农机新技术引进试验示范、技术培训,农林水产和农机信息体系建设,农林水产病虫草害防治,新品种的引进和推广,以及疫病测报和发布。
(三)农业环境保护与安全生产:负责生态农业建设,指导和实施农业环境保护工作,做好农机安全生产监督管理工作。
(四)信息发布与组织协调:负责农林水产和农机信息的组织与发布,协助相关部门开展食用农产品质量安全、农业投入品和农机安全生产监管等工作。
(五)技术支持与示范:指导和帮助农民技术人员开展农业技术推广活动,提供综合技术解决方案,支持农业科技社会化服务组织的规范发展,创新技术推广服务方式方法。
这些职责共同构成了利辛县乡镇农业技术推广服务中心站的核心工作,旨在提升农业生产的科技水平,促进农业可持续发展。
二、单位预算构成
从预算单位构成看,利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年度单位预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
(一)做好技术推广与培训。
(二)做好病虫害防治与新品种引进。
(三)做好农业环境保护与安全生产。
(四)做好信息发布与组织协调。
(五)做好技术支持与示范。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,利辛县乡镇农业技术推广服务中心站所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年收支总预算554.1万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年收入预算554.1万元,全部是本年收入。
(一)本年收入554.1万元,收入全部为一般公共预算拨款收入554.1万元,占100%,比2024年预算减少65.3万元,下降10.5%,下降原因主要是在职人员减少。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2025年支出总表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年支出预算554.1万元,比2024年预算减少65.3万元,减少10.5%,下降原因主要在职人员减少。其中,基本支出554.1万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;
项目支出0万元。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年财政拨款收支预算554.1万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出6万元,占比1.1%;社会保障和就业支出77.7万元,占比15.1%;卫生健康支出22.4万元,占比4%;农林水支出399.3万元,占比72.1%;住房保障支出48.6万元,占比8.8%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年一般公共预算支出554.1万元,比2024年预算减少65.3万元,减少10.5%,下降主要原因是在职人员减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出6万元,占比1.1%;社会保障和就业支出77.7万元,占比14%;卫生健康支出22.4万元,占比4%;农林水支出399.3万元,占比72.1%;住房保障支出48.6万元,占比8.8%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2025年预算6万元,比2024年预算增加6万元,增长100%,增长原因主要是在职人员减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算51.8万元,比2024年预算减少18.2万元,下降26%,下降原因主要是在职人员减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算25.9万元,比2024年预算减少4.9万元,下降15.8%,下降原因主要是在职人员减少。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算22.4万元,比2024年预算减少7.4万元,下降24.8%,下降原因主要是在职人员减少。
5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算399.3万元,比2024年预算减少14.8万元,下降3.6%,下降原因主要是在职人员减少。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算38.9万元,比2024年预算减少20.9万元,下降35%,下降原因主要是在职人员减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算9.7万元,比2024年预算减少5.2万元,下降35%,下降原因主要是在职人员减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年一般公共预算基本支出554.1万元,其中,人员经费528万元,公用经费26万元。
(一)人员经费528万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费26万元,主要包括:办公费、工会经费。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年没有安排项目支出。
(二)机关运行经费。
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,利辛县乡镇农业技术推广服务中心站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,利辛县乡镇农业技术推广服务中心站未安排项目支出预算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算表
见附表:利辛县乡镇农业技术推广服务中心站2025单位预算公开表