利辛县医疗保障局
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索引号: 11341623MB1533570y/202502-00023 组配分类: 本部门预算
发布机构: 利辛县医疗保障局 主题分类: 综合政务
名称: 利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年单位预算报表及文字说明 文号:
发文日期: 2025-02-05 发布日期: 2025-02-05
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组配分类: 本部门预算
发布机构: 利辛县医疗保障局
主题分类: 综合政务
名称: 利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年单位预算报表及文字说明
文号:
发文日期: 2025-02-05
发布日期: 2025-02-05
利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年单位预算报表及文字说明
发布时间:2025-02-05 10:39 信息来源:利辛县医疗保障局 浏览次数: 字体:[ ]


 

 利辛县医疗保障综合服务管理中心2025单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20252月

 

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2025单位预算表

1. 利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年收支总表

2.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年收入总表

3.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年支出总表

4.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年财政拨款收支总表

5.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年一般公共预算支出表

6.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年项目支出表

10.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年政府采购支出表

11.利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年政府购买服务支出表

 

 


第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县《城镇职工基本医疗保险》和《城乡居民基本医疗保险》的参保管理、基金收支管理、医保待遇支付管理、定点医疗机构定点零售药店的协议管理、医保医师服务协议管理、异地就医结算与管理、医疗保障数据信息建设与维护管理等工作。

二、单位预算构成

单位预算构成:利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

   (一)落实“特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测人口”分类资助参保政策;每月与民政局、农业农村局比对数据,确保动态覆盖、应保尽保;

(二) 落实好2025年基本医保,大病保险、医疗救助政策调整后的宣传和执行工作;

(三)实现“双通道”大药房电子处方的流转;

(四)做好2024年度基本医疗保险、大病保险、医疗救助资金的清算工作;

(五) 做好2025年度医药机构协议的签订及日常协议监管工作;

(六) 完成2025年度城乡居民大病保险承办的招标工作。

 

 

 

 

 

 


第二部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,利辛县医疗保障综合服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年收支总预算7119万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年收入预算7119万元,其中,本年收入7119万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入7119万元,主要包括:一般公共预算拨款收入6819万元,占95.78%,比2024年预算减少4203.8万元,下降38.14%,下降原因主要是医疗救助项目支出减少;政府性基金预算拨款收入300万元,占4.21%,比2024年预算减少350万元,下降46.15%,下降原因主要是医疗救助项目支出减少。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年支出预算7119万元,比2024年预算减少3903.8万元,下降35.41%,下降原因主要是医疗救助项目支出减少。其中,基本支出314万元,占4.41%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出6805万元,占95.59%,主要用于医疗救助药费、伤残军人药费与离休干部药费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年财政拨款收支预算7119万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款6819万元、政府性基金预算拨款300万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出46.67万元,占0.65%;卫生健康支出6743.16万元,占94.72%;城乡社区支出300,占4.21%;住房保障支出29.17万元,占0.42%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年一般公共预算支出7119万元,比2024年预算减少3903.8万元,下降35.41%,主要原因:医疗救助项目支出减少。

(二一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出46.67万元,占0.65%;卫生健康支出6743.16万元,占94.72%;城乡社区支出300,占4.21%;住房保障支出29.17万元,占0.42%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算31.12万元,比2024年预算减少10.28万元,下降24.83%,下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费(项)2025年预算15.56万元,比2024年预算减少2.44万元,下降13.55%,下降原因主要是人员减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算13.48万元,比2024年预算减少6.22万元,下降31.57%,下降原因主要是人员减少。

4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)2025年预算224.68万元,比2024年预算减少211.42万元,下降48.48%,下降原因主要是人员减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算23.34万元,比2024年预算增加减少14.86万元,下降38.9%,下降原因主要是人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算5.83万元,比2024年预算减少3.67万元,下降38.63%,下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2025年预算6000万元,比2024年预算减少4000万元,下降40%,下降原因主要是医疗救助支出减少。

8.医疗保障管理事务(类)事业运行(款)其他运转类(项)2025年预算25万元,比2024年预算持平。

9.医疗保障管理事务(类)事业运行(款)特定目标类(项)2025年预算480万元,比2024年预算减少30万元,4.34%,下降原因主要是离休干部补助研药费项目支出减少。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)特定目标类(项)2025年预算300万元,比2024年预算减少350万元,下降53.84%,下降原因主要是该项目180工程为往年遗留项目支出,现正逐年减少

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年一般公共预算基本支出314万元,其中,人员经费292.12万元,公用经费21.88万元。

(一)人员经费292.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.88万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年预算共安排项目支出6805万元,比2024年预算减少4490万元,下降39.75%,下降原因主要是医疗救助项目支出减少。主要包括:本年财政拨款安排6805万元(其中,一般公共预算拨款安排 6505万元,政府性基金预算拨款安排300万元),财政拨款结转结余安排 6805万元(其中,一般公共预算拨款安排6505万元,政府性基金预算拨款安排300万元)。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“城乡医疗救助”项目。

1)项目概述。

保障对象及内容:符合条件的特困人员、低保对象、返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、防止返贫监测对象(监测人口)、因病致贫重病患者六类困难群众。

保障内容:资助参保资金、住院和门诊慢特病医疗救助补助资金。

2)立项依据。

根据《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制 的指导意见》(国办发〔2024〕38号)、《安徽省医疗保障 局安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局关于做好 2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》(皖医保发 〔2024〕4号)、《安徽省医疗保障局关于印发<安徽省城乡 居民基本医疗保险医保缴费工作行为规范(试行)>的通知》(皖 医保秘〔2024〕53号)、《亳州市医疗保障局亳州市财政局

国家税务总局亳州市税务局关于做好2024年城乡居民基本 医疗保障有关工作的通知》(亳医保办〔2024〕13号)

3)保障标准和方式

1.资助参保:特困人员400/人、低保对象330元/人、防止返贫监测对象200/人。

2.住院和门慢特病:特困供养人员、低保对象不设起付线,救助比例80%、75%;低保边缘家庭成员、防止返贫监测对象起付线3000元,救助比例60%;因病致贫重病患者起付线10000元,救助比例50%。

(4)绩效目标。

1、全面开展重特大疾病医疗救助工作,资助困难群众参合参保,住院救助和门诊救助应救尽救,有效缓解困难群众“看病贵”问题

2、按要求将全县符合医疗救助条件的救助对象全部纳入救助范围,做到了应救尽救。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗救助绩效目标表

2025年度)

项目名称

2025年医疗救助资金

实施单位

利辛县医疗保障局

资金情况
(万元)

年度金额:

6000

财政资金

6000

其他资金

 

年度总体目标

  通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

医疗救助对象人次规模

符合救助条件的对象按规定纳入救助范围

质量指标

重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例

≥70%

符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率

≥99%

医保综合监管能力

有所提升

时效指标

市域内“一站式”即时结算覆盖率

不低于上年

效益指标

社会效益指标

城乡医疗救助政策知晓率

≥80%

困难群众看病就医方便程度

明显提高

困难群众医疗费用负担

有效缓解

可持续影响
指标

对健全社会救助体系的影响

成效明显

对健全医疗保障制度体系的作用

成效明显

满意度指标

服务对象
满意度指标

救助对象对救助工作满意度

≥85%

 

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年机关运行经费财政拨款预算21.88万元,比2024年预算增加0.28万元,2024年预算基本持平

(三)政府采购情况。

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2025年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,利辛县医疗保障综合服务管理中心共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025年,利辛县医疗保障综合服务管理中心1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6000万元。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 


第四部分 2025年单位预算表

                                                                部门(单位)公开表1

     利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年收支总表

                                                                          单位:万元

                                   

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6819

一、一般公共服务支出

其中:中央转移支付收入

二、外交支出

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

300

四、公共安全支出

其中:中央转移支付收入

五、教育支出

六、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款收入

七、文化旅游体育与传媒支出

其中:中央转移支付收入

八、社会保障和就业支出

46.67

九、卫生健康支出

6743.16

四、财政专户管理资金收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

300.00

五、单位资金收入

十二、农林水支出

其中:事业收入

十三、交通运输支出

事业单位经营收入

十四、资源勘探工业信息等支出

上级补助收入

十五、商业服务业等支出

附属单位上缴收入

十六、金融支出

其他收入

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

         

         

上年结转结余

结转下年

    一般公共预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    财政专户管理资金

    单位资金

    单位资金

        

7119

支 出  总 计

7119


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

                   利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县医疗保障综合服务管理中心

7119.00

6819.00

300.00

 

 

 


                                                                部门(单位)公开表3

     利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

31.12

31.12

2080506

职业年金缴费

15.56

15.56

2101102

职工基本医疗保险缴费

8.52

8.52

2101102

职工基本医疗保险缴费

4.71

4.71

2101102

其他社会保障缴费

0.25

0.25

2101550

基本工资

85.08

85.08

2101550

基本工资

45.42

45.42

2101550

津贴补贴

20.02

20.02

2101550

奖金

3.79

3.79

2101550

绩效工资

40.16

40.16

2101550

其他社会保障缴费

0.30

0.30

2101550

其他社会保障缴费

0.75

0.75

2101550

其他社会保障缴费

0.15

0.15

 

 

 

 

2101550

其他交通费用

7.14

7.14

 

 

 

 

2101550

办公费

9.40

9.40

 

 

 

 

2101550

印刷费

1.00

1.00

 

 

 

 

2101550

邮电费

1.00

1.00

 

 

 

 

2101550

差旅费

5.00

5.00

 

 

 

 

2101550

工会经费

5.48

5.48

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.34

23.34

 

 

 

 

2210202

津贴补贴

5.83

5.83

 

 

 

 

2101301

医疗费补助

6,000.00

 

6,000.00

 

 

 

2101550

印刷费

1.00

 

1.00

 

 

 

2101550

公务接待费

1.00

 

1.00

 

 

 

2101550

邮电费

1.00

 

1.00

 

 

 

2101550

办公费

7.00

 

7.00

 

 

 

2101550

差旅费

10.00

 

10.00

 

 

 

2101550

办公费

1.00

 

1.00

 

 

 

2101550

差旅费

4.00

 

4.00

 

 

 

2101550

其他对个人和家庭的补助

300.00

 

300.00

 

 

 

2101550

其他对个人和家庭的补助

130.00

 

130.00

 

 

 

2101550

其他对个人和家庭的补助

50.00

 

50.00

 

 

 

2120815

其他对个人和家庭的补助

300.00

 

300.00

 

 

 

2101301

医疗费补助

6,000.00

 

6,000.00

 

 

 

2101550

印刷费

1.00

 

1.00

 

 

 

2101550

公务接待费

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

7119

314

6805

 

 

 

 


                                                               部门(单位)公开表4

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

7119

一、本年支出

(一)一般公共预算拨款

6819

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

600

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

 

(四)公共安全支出

二、上年结转

(五)教育支出

(一)一般公共预算拨款

(六)科学技术支出

(二)政府性基金预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(三)国有资本经营预算拨款

(八)社会保障和就业支出

46.67

(九)卫生健康支出

6743.16

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

300.00

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探工业信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)援助其他地区支出

(十八)自然资源海洋气象等支出

(十九)住房保障支出

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)灾害防治及应急管理支出

(二十二)预备费

(二十三)其他支出

(二十四)转移性支出

(二十五)债务还本支出

(二十六)债务付息支出

(二十七)债务发行费用支出

二、年终结转结余

(一)一般公共预算结转结余

(二)政府性基金预算结转结余

(三)国有资本经营预算结转结余

          

7119

           

7119

 

 

部门(单位)公开表5

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

31.12

31.12

31.12

2080506

职业年金缴费

15.56

15.56

15.56

2101102

职工基本医疗保险缴费

8.52

8.52

8.52

2101102

职工基本医疗保险缴费

4.71

4.71

4.71

2101102

其他社会保障缴费

0.25

0.25

0.25

2101550

基本工资

85.08

85.08

85.08

2101550

基本工资

45.42

45.42

45.42

2101550

津贴补贴

20.02

20.02

20.02

2101550

奖金

3.79

3.79

3.79

2101550

绩效工资

40.16

40.16

40.16

2101550

其他社会保障缴费

0.30

0.30

0.30

2101550

其他社会保障缴费

0.75

0.75

0.75

2101550

其他社会保障缴费

0.15

0.15

0.15

2101550

其他交通费用

7.14

7.14

7.14

2101550

办公费

9.40

9.40

9.40

2101550

印刷费

1.00

1.00

 

1.00

 

2101550

邮电费

1.00

1.00

 

1.00

 

2101550

差旅费

5.00

5.00

 

5.00

 

2101550

工会经费

5.48

5.48

 

5.48

 

2210201

住房公积金

23.34

23.34

 

 

 

2210202

津贴补贴

5.83

5.83

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

31.12

31.12

31.12

 

 

2080506

职业年金缴费

15.56

15.56

15.56

 

 

2101301

医疗费补助

6,000.00

 

 

 

6,000.00

2101550

印刷费

1.00

 

 

 

1.00

2101550

公务接待费

1.00

 

 

 

1.00

2101550

邮电费

1.00

 

 

 

1.00

2101550

办公费

7.00

 

 

 

7.00

2101550

差旅费

10.00

 

 

 

10.00

2101550

办公费

1.00

 

 

 

1.00

2101550

差旅费

4.00

 

 

 

4.00

2101550

其他对个人和家庭的补助

300.00

 

 

 

300.00

2101550

其他对个人和家庭的补助

130.00

 

 

 

130.00

2101550

其他对个人和家庭的补助

50.00

 

 

 

50.00

2120815

其他对个人和家庭的补助

300.00

 

 

 

300.00

 

合计

7119

314

292.12

21.88

6805.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门(单位)公开表6利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

31.12

31.12

2080506

职业年金缴费

15.56

15.56

2101102

职工基本医疗保险缴费

8.52

8.52

2101102

职工基本医疗保险缴费

4.71

4.71

2101102

其他社会保障缴费

0.25

0.25

2101550

基本工资

85.08

85.08

2101550

基本工资

45.42

45.42

2101550

津贴补贴

20.02

20.02

2101550

奖金

3.79

3.79

2101550

绩效工资

40.16

40.16

2101550

其他社会保障缴费

0.30

0.30

2101550

其他社会保障缴费

0.75

0.75

2101550

其他社会保障缴费

0.15

0.15

2101550

其他交通费用

7.14

7.14

2101550

办公费

9.40

9.40

2101550

印刷费

1.00

 

1.00

2101550

邮电费

1.00

 

1.00

2101550

差旅费

5.00

 

5.00

2101550

工会经费

5.48

 

5.48

2210201

住房公积金

23.34

23.34

 

2210202

津贴补贴

5.83

5.83

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

31.12

31.12

 

 

合计

314

292.12

21.88


                                                                部门(单位)公开表7

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

          

注:“利辛县医疗保障综合服务管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 


  部门(单位)公开表8

 

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

注:“利辛县医疗保障综合服务管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 


                      部门(单位)公开表9

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

2025_城乡医疗救助

利辛县医疗保障综合服务管理中心

6000

6000

      城乡居民、职工医保扩面经费

利辛县医疗保障综合服务管理中心

20

20

      城乡居民、职工慢性病鉴定经费

利辛县医疗保障综合服务管理中心

5

5

      伤残军人药费

利辛县医疗保障综合服务管理中心

300

300

      离休干部药费

利辛县医疗保障综合服务管理中心

150

150

      351兜底

利辛县医疗保障综合服务管理中心

50

50

      180工程

利辛县医疗保障综合服务管理中心

300

300

6805

6505

300

 

 


       部门(单位)公开表10

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年政府采购支出表

                                                                             单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“利辛县医疗保障综合服务管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


                                                                                                               部门(单位)公开表11

利辛县医疗保障综合服务管理中心2025年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“利辛县医疗保障综合服务管理中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。

 

 


第四部分 2025年单位预算表

见附表:利辛县医疗保障综合服务管理中心2025部门预算公开表


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