索引号: | 113416230031858000/202409-00036 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告 |
名称: | 利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度单位决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-18 | 发布日期: | 2024-09-18 |
索引号: | 113416230031858000/202409-00036 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告 |
名称: | 利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度单位决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-18 |
发布日期: | 2024-09-18 |
利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度单位决算
2024年9月
目 录
第一部分 利辛县劳动保障监察综合执法大队概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 利辛县劳动保障监察综合执法大队概况
一、主要职责
利辛县劳动保障监察综合执法大队主要职责是:
宣传劳动保障法律、法规和规章;督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况,受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的投诉、举报,依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。完成上级人力资源社会保障部门交办的其他工作。
二、单位决算构成
利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
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|
公开01表 |
单位: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
49.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1.60 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
34.67 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.80 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1.60 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.99 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
51.56 |
本年支出合计 |
58 |
51.56 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
51.56 |
总计 |
62 |
51.56 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
51.56 |
51.56 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080105 |
劳动保障监察 |
29.92 |
29.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101101 |
行政事业单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
51.56 |
32.96 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080105 |
劳动保障监察 |
29.92 |
23.43 |
6.50 |
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
49.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
10.50 |
10.50 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.60 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
34.67 |
34.67 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1.80 |
1.80 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1.60 |
|
1.60 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.99 |
2.99 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
51.56 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
51.56 |
49.96 |
1.60 |
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
51.56 |
总计 |
58 |
51.56 |
49.96 |
1.60 |
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
49.96 |
32.96 |
17.00 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
|||||
2080105 |
劳动保障监察 |
29.92 |
23.43 |
6.50 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.80 |
1.80 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
2.41 |
2.41 |
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
0.58 |
0.58 |
|
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
24.28 |
302 |
商品和服务支出 |
1.68 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
13.64 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.16 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
1.58 |
30207 |
邮电费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
30211 |
差旅费 |
1.05 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
2.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.04 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
7 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.41 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
31.28 |
公用经费合计 |
1.68 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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单位: 金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 利辛县劳动和社会保障服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计51.56万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计49.96万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少18.20万元,减少26%,主要原因:厉行节约压缩支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计51.56万元,其中:财政拨款收入51.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计51.56万元,其中:基本支出32.96万元,占90%;项目支出18.6万元,占36%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计51.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计51.56万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少18.2万元,减少26%,主要原因:厉行节约压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出51.56万元,占本年支出的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.2万元,下降26%。主要原因厉行节约压缩支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出51.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.50万元,占20%;社会保障和就业(类)支出34.67万元,占67%;住房保障(类)支出2.99万元,占6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.56万元,支出决算为51.56万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出51.56万元,占100%;项目支出51.56万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为11万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的95%。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为36万元,支出决算为34.67万元,完成年初预算的95%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的90%。
4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的12000%,决算数大于预算数的主要原因是预发2023年度一次性工作奖励。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为1.85万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加支出增加。
6.住房保障(类)住房改革(款) 提租补贴(项)。年初预算为0.46万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的110.87%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出51.56万元,其中:人员经费30.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费9.36万元,主要包括:工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1.6万元,本年支出1.6万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预发2023年度一次性工作奖励。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
利辛县劳动保障监察综合执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,利辛县劳动保障监察综合执法大队机关运行经费支出51.56万元,比2022年减少18.2万元,下降26%,主要原因是厉行节约压缩支出。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,利辛县劳动保障监察综合执法大队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,利辛县劳动保障监察综合执法大队共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金15万元。从评价情况看,目标支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,利辛县劳动保障监察综合执法大队2023年度进一步深化“互联网政务服务”,推进“一网、一门、一次”改革和“放管服”改革,加快推进创优“四最”营商环境,加强政务服务体系建设,规范实体窗口政务服务行为,切实提高窗口服务水平,提升了服务对象的满意度。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证日常工作的基本需要,改善和维护大厅次序,切实为群众办实事办好事;二是加强政务服务体系建设,创优“四最”营商环境。发现的主要问题及原因:预算执行率低,主要原因是财政资金紧张,实际支付存在困难。下一步改进措施:今后将按计划加快执行进度。
“利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务”项目支出绩效自评表详见附件:2023年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |
利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务 |
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主管部门 |
044-利辛县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
044007-利辛县劳动保障监察综合执法大队 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
2 |
2 |
2 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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(上级补助)其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、进一步深化“互联网 政务服务”,推进“一网、一门、一次”改革和“放管服”改革,加快推进创优“四最”营商环境,加强政务服务体系建设,规范实体窗口政务服务行为,切实提高窗口服务水平。2、服务对象:全县企业社会养老保险、全县城乡居保医疗保险参保人员、就业及失业人员登记。 |
2023年较好完成年初各项绩效指标,有效解决民困民难,维护民生民利,构建和谐社会,提升人社政务服务水平,营造良好营商环境,推动地方经济发展;动我县政务服务新模式,提高工作执行力,持续提升企业群众办事便捷度。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
20次 |
25次 |
20 |
20 |
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100家 |
130家 |
20 |
20 |
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质量指标 |
质量指标 |
定性 (较好,一般,差) |
较好 |
20 |
20 |
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时效指标 |
时效指标 |
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成本指标 |
成本指标 |
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效 益 指 标 (30分) |
可持续影响 指标 |
指标 1:落实法律法规,促进和谐劳动关系,提高用人单位法律意识,确保在建项目将保障工资支付落到日常。 |
定性(较好,一般,明显) |
较好 |
20 |
18 |
可持续影响指标 |
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|
||||||||||||
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满意度指标 (10分) |
满意度指标 |
指标 1:企业 |
≥95% |
95% |
20 |
18 |
|
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|
|
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||||||||
总分 |
100 |
96 |
|
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