利辛县医疗保障局
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索引号: 11341623MB1533570y/202309-00026 组配分类: 本部门决算
发布机构: 利辛县医疗保障局 主题分类: 综合政务
名称: 安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算报表及文字说明 文号:
发文日期: 2023-09-12 发布日期: 2023-09-12
索引号: 11341623MB1533570y/202309-00026
组配分类: 本部门决算
发布机构: 利辛县医疗保障局
主题分类: 综合政务
名称: 安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算报表及文字说明
文号:
发文日期: 2023-09-12
发布日期: 2023-09-12
安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算报表及文字说明
发布时间:2023-09-12 09:38 信息来源:利辛县医疗保障局 浏览次数: 字体:[ ]

安徽省利辛县医疗保障综合服务管理中心2022度单位决算报表及文字说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20239

 

 

第一部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心2022年度单位算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

利辛县医疗保障综合服务管理中心2022单位决算情况

 

第一部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心概况

一、主要职责

一)全县城镇企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位基本医疗保险及城乡居民医疗保险

(二)离休干部及六级以上伤残军人医疗保障。

二、单位决算构成

利辛县医疗保障综合服务管理中心2022年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心2022单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

金额

项目

金额

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

11,755.45

一、一般公共服务支出

75.37

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,174.44

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

47.27

 

 

九、卫生健康支出

11,628.42

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

952.44

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.39

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十、其他支出

222.00

 

 

二十、债务还本支出

0.00

 

 

二十、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

12,929.89

本年支出合计

12,929.89

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

12,929.89

总计

12,929.89

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

650

650

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

75.37

75.37

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

75.37

75.37

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

75.37

75.37

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.27

47.27

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

47.27

47.27

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.15

32.15

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.12

15.12

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11,628.42

11,628.42

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.76

16.76

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

16.76

16.76

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

860.48

860.48

 

 

 

 

 

 

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

837.48

837.48

 

 

 

 

 

 

21013

医疗救助

10,413.14

10,413.14

 

 

 

 

 

 

2101301

  城乡医疗救助

9,628.92

9,628.92

 

 

 

 

 

 

2101302

  疾病应急救助

411.70

411.70

 

 

 

 

 

 

2101399

  其他医疗救助支出

372.52

372.52

 

 

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

338.03

338.03

 

 

 

 

 

 

2101502

  一般行政管理事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2101550

  事业运行

291.63

291.63

 

 

 

 

 

 

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

16.40

16.40

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

952.44

952.44

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

952.44

952.44

 

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

69.86

69.86

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

874.95

874.95

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

222.00

222.00

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

222.00

222.00

 

 

 

 

 

 

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

222.00

222.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11,755.45

一、一般公共服务支出

75.37

75.37

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

1,174.44

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

47.27

47.27

0.00

 

 

 

九、卫生健康支出

11,628.42

11,628.42

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

952.44

0.00

952.44

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

4.39

4.39

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十、其他支出

222.00

0.00

222.00

 

 

12,929.89

二十、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

11,755.45

二十、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

1,174.44

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

0.00

本年支出合计

12,929.89

11,755.45

1,174.44

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

0.00

0.00

0.00

 

总计

12,929.89

总计

12,929.89

11,755.45

1,174.44

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:                                                                   金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

11,755.45

504.82

11,250.62

201

一般公共服务支出

75.37

75.37

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

75.37

75.37

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

75.37

75.37

0.00

208

社会保障和就业支出

47.27

47.27

0.00

20805

行政事业单位养老支出

47.27

47.27

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.15

32.15

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.12

15.12

0.00

210

卫生健康支出

11,628.42

377.79

11,250.62

21011

行政事业单位医疗

16.76

16.76

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.76

16.76

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

860.48

23.00

837.48

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

23.00

23.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

837.48

0.00

837.48

21013

医疗救助

10,413.14

0.00

10,413.14

2101301

  城乡医疗救助

9,628.92

0.00

9,628.92

2101302

  疾病应急救助

411.70

0.00

411.70

2101399

  其他医疗救助支出

372.52

0.00

372.52

21015

医疗保障管理事务

338.03

338.03

0.00

2101502

  一般行政管理事务

30.00

30.00

0.00

2101550

  事业运行

291.63

291.63

0.00

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

16.40

16.40

0.00

221

住房保障支出

4.39

4.39

0.00

22102

住房改革支出

4.39

4.39

0.00

2210201

  住房公积金

2.24

2.24

0.00

2210202

  提租补贴

2.16

2.16

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

406.23

302

商品和服务支出

82.19

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

209.44

30201

  办公费

4.48

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

8.16

30202

  印刷费

3.52

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0

30107

  绩效工资

24.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

32.15

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0

30109

  职业年金缴费

15.12

30207

  邮电费

29.45

31002

  办公设备购置

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

39.76

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

3.55

31006

  大型修缮

0

30113

  住房公积金

2.24

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30114

  医疗费

75.37

30213

  维修(护)费

30.03

31008

  物资储备

0

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

16.40

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30302

  退休费

0.00

30217

  公务待费

0.94

31012

  拆迁补偿

0

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.13

31022

  无形资产购置

0

30307

  医疗费补助

16.40

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.60

312

对企业补助

0

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0

 

30299

其他商品和服务支出

1.51

31299

  其他对企业补助

0

 

 

 

0.00

399

其他支出

0

 

 

 

0.00

39906

  赠与

0

 

 

 

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0

422.63

 

 

82.19

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

406.23

 

 

4.48

39999

  其他支出

0

人员经费合计

209.44

公用经费合计

82.19

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

1,174.44

0.00

1,174.44

1,174.44

0.00

1,174.44

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

952.44

0.00

952.44

952.44

0.00

952.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

952.44

0.00

952.44

952.44

0.00

952.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

7.63

0.00

7.63

7.63

0.00

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

69.86

0.00

69.86

69.86

0.00

69.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

874.95

0.00

874.95

874.95

0.00

874.95

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

222.00

0.00

222.00

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

222.00

0.00

222.00

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

222.00

0.00

222.00

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出所以本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出所以本表无数据。

 

 

 

第三部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,929.89万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计12,929.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各减少1438.39万元,因为我单位响应政府要求,缩减了支出

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,929.89万元,其中:财政拨款收入12,929.89万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,929.89万元,其中:基本支出12,929.89万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,929.89万元(含年初财政拨款结转结余),支出总12,929.89万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1438.39万元,因为我单位响应政府要求,缩减了支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,755.45万元占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1438.39万元,因为我单位响应政府要求,缩减了支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,755.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.27万元,占0.58%;社会保障和就业(类)支出57万元,占0.36%;健康卫生(类)支出11,628.42万元,89.93%城乡社区支出952.44万元7.4%住房保障(类)支出4.39万元,占0.034%彩票公益金安排的支出222.00万元,占1.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16982.15万元,支出决算为16982.15万元,完成年初预算的76.14%。其中:基本支出16982.15万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出504.82万元,其中:人员经费422.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金;公用经费82.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

其他支出彩票公益金安排的支出用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算为0万元,支出决算为222万元此款项用于城乡医疗救助支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费财政决算82.19万元,主要用于商品和服务支出

(二)政府采购支出情况。

2022年度, 利辛县医疗保障综合服务管理中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日, 利辛县医疗保障综合服务管理中心共有车辆1辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。   

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。















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