利辛县医疗保障局
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索引号: 11341623MB1533570y/202309-00025 组配分类: 本部门决算
发布机构: 利辛县医疗保障局 主题分类: 综合政务
名称: 安徽省利辛县医疗保障局本级2022年度单位决算报表及文字说明 文号:
发文日期: 2023-09-12 发布日期: 2023-09-12
索引号: 11341623MB1533570y/202309-00025
组配分类: 本部门决算
发布机构: 利辛县医疗保障局
主题分类: 综合政务
名称: 安徽省利辛县医疗保障局本级2022年度单位决算报表及文字说明
文号:
发文日期: 2023-09-12
发布日期: 2023-09-12
安徽省利辛县医疗保障局本级2022年度单位决算报表及文字说明
发布时间:2023-09-12 09:37 信息来源:利辛县医疗保障局 浏览次数: 字体:[ ]

安徽省利辛县医疗保障局本级2022年度单位决算报表及

文字说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20239

 

 

第一部分 利辛县医疗保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 利辛县医疗保障局2022单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县医疗保障局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

利辛县医疗保障2022单位决算情况

 

第一部分 利辛县医疗保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。

(二)贯彻国家和省、市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制。

(三)贯彻落实省市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准。

(四)严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录,贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

(五)贯彻落实省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

(六)落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

(七)落实定点医疗机构协议和支付管理办法,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设异地就医管理和费用结算。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

利辛县医疗保障2022年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

第二部分 利辛县医疗保障局2022年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

金额

项目

金额

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

161.93

一、一般公共服务支出

0.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

5.09

 

 

九、卫生健康支出

155.63

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十、其他支出

0.00

 

 

二十、债务还本支出

0.00

 

 

二十、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

161.93

本年支出合计

161.93

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

161.93

总计

161.93

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

161.93

161.93

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.09

5.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.09

5.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

155.63

155.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

153.25

153.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政运行

153.25

153.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

161.93

161.93

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.09

5.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.09

5.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

155.63

155.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

153.25

153.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政运行

153.25

153.25

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

101,43

一、一般公共服务支出

2,72

2,72

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2,93

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13

13

 

 

 

 

九、卫生健康支出

98,47

98,47

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5

5

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

2,93

 

2,93

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

104,36

本年支出合计

104,3

101,5

2,93

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

7

7

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

104,36

总计

104,36

101,43

293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:                                                                   金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

10136

295

9841

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,72

1,71

1,01

2080107

  社会保险业务管理事务

5

5

0.00

2080109

  社会保险经办机构

3

3

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5

5

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5

5

0.00

2101101

  行政单位医疗

2

2

0.00

2101301

  城乡医疗救助

92,41

0.00

92,41

2101399

  其他医疗救助支出

4,990

0.00

499

2101501

  行政运行

32

32

0.00

2101502

  一般行政管理事务

68

68

 

2210201

  住房公积金

4

4

0.00

2210202

  提租补贴

1

1

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

46.64

302

商品和服务支出

109.08

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

37.36

30201

  办公费

59.76

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1.42

30202

  印刷费

6.57

30702

  国外债务付息

1.90

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

1.90

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

3.39

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

1.70

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1.73

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

33.80

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.38

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.32

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务待费

0.61

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

4.32

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.74

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

30299

其他商品和服务支出

5.86

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

 

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

50.95

 

 

109.08

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

110.97

46.64

 

 

59.76

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

37.36

公用经费合计

0.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利辛县医疗保障局在2022年无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分 利辛县医疗保障局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计161.93万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计161.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各减少27.01万元,下降14.3%,主要原因:响应政府要求,缩减了支出

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计161.93万元,其中:财政拨款收入161.93万元,占100%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计161.93万元,其中:基本支出149.05万元,占92.04%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计161.93万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计161.93万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少27.01万元,下降14.3%,主要原因:响应政府要求,缩减了支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.93万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少27.01万元,下降14.3%。主要原因:响应政府要求,缩减了支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.00万元,占5.56%;教育支出1.50万元,占0.93%卫生健康(类)支出156.33万元,占96.54%住房保障(类)支出5.60万元,占3.5

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.8万元,支出决算为161.93万元,其中:基本支出161.92万元,占92.05%;项目支出0万元,占0%。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出161.93万元,其中:人员经费50.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费110.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入161.92万元,本年支出161.92万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费财政决算149.05万元,主要用于保障办公区日常维修、办公费等日常运行支出。

(二)政府采购支出情况。

2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

我单位无国有资产。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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