索引号: | 11341623MB1533570y/202309-00024 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县医疗保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 利辛县医疗保障局2022年度部门决算报表及文字说明 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-15 | 发布日期: | 2023-09-15 |
索引号: | 11341623MB1533570y/202309-00024 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县医疗保障局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 利辛县医疗保障局2022年度部门决算报表及文字说明 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-15 |
发布日期: | 2023-09-15 |
安徽省利辛县医疗保障局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 安徽省利辛县医疗保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省利辛县医疗保障局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省利辛县医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
安徽省利辛县医疗保障局2022年度部门决算情况
第一部分 安徽省利辛县医疗保障局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。
(二)贯彻国家和省、市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制。
(三)贯彻落实省市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准。
(四)严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录,贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。
(五)贯彻落实省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。
(六)落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。
(七)落实定点医疗机构协议和支付管理办法,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看, 利辛县医疗保障局2022年度部门决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算。
纳入利辛县医疗保障局2022年度单位决算编制范围的下属单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
利辛县医疗保障局本级 |
2 |
利辛县医疗保障综合服务管理中心 |
第二部分 安徽省利辛县医疗保障局2022年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,917.37 |
一、一般公共服务支出 |
75.82 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,174.44 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
52.35 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
11,784.04 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
952.44 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.15 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
222.00 |
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
13,091.82 |
本年支出合计 |
13,091.82 |
||
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
13,091.82 |
总计 |
13,091.82 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
13,091.82 |
13,091.82 |
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
75.82 |
75.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
75.37 |
75.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
75.37 |
75.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
11,784.04 |
11,784.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
860.48 |
860.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
837.48 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21013 |
医疗救助 |
10,413.14 |
10,413.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101301 |
城乡医疗救助 |
9,628.92 |
9,628.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101302 |
疾病应急救助 |
411.70 |
411.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
372.52 |
372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
491.28 |
491.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101501 |
行政运行 |
153.25 |
153.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101502 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101550 |
事业运行 |
291.63 |
291.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
952.44 |
952.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
952.44 |
952.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120803 |
城市建设支出 |
69.86 |
69.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
874.95 |
874.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
229 |
其他支出 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
13,091.82 |
666.75 |
12,425.07 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.82 |
75.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
75.37 |
75.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
75.37 |
75.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
11,784.04 |
533.42 |
11,250.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
860.48 |
23.00 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
10,413.14 |
0.00 |
10,413.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
9,628.92 |
0.00 |
9,628.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101302 |
疾病应急救助 |
411.70 |
0.00 |
411.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
372.52 |
0.00 |
372.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
491.28 |
491.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
153.25 |
153.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101502 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101550 |
事业运行 |
291.63 |
291.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
952.44 |
0.00 |
952.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
952.44 |
0.00 |
952.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
69.86 |
0.00 |
69.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
874.95 |
0.00 |
874.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
11,917.37 |
一、一般公共服务支出 |
75.82 |
75.82 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,174.44 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
11,784.04 |
11,784.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
952.44 |
0.00 |
952.44 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
13,091.82 |
11,917.37 |
1,174.44 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
总计 |
13,091.82 |
总计 |
13,091.82 |
11,917.37 |
1,174.44 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
部门: 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
11,917.37 |
666.75 |
11,250.62 |
201 |
一般公共服务支出 |
75.82 |
75.82 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
75.37 |
75.37 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
75.37 |
75.37 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
11,784.04 |
533.42 |
11,250.62 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
860.48 |
23.00 |
837.48 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
||
21013 |
医疗救助 |
10,413.14 |
0.00 |
10,413.14 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
9,628.92 |
0.00 |
9,628.92 |
||
2101302 |
疾病应急救助 |
411.70 |
0.00 |
411.70 |
||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
372.52 |
0.00 |
372.52 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
491.28 |
491.28 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
153.25 |
153.25 |
0.00 |
||
2101502 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
2101550 |
事业运行 |
291.63 |
291.63 |
0.00 |
||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
452.87 |
302 |
商品和服务支出 |
191.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
246.80 |
30201 |
办公费 |
64.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.57 |
30202 |
印刷费 |
10.09 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
35.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.81 |
30207 |
邮电费 |
29.45 |
31002 |
办公设备购置 |
1.90 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
75.37 |
30213 |
维修(护)费 |
63.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.55 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.34 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
473.58 |
公用经费合计 |
193.17 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,174.44 |
0.00 |
1,174.44 |
1,174.44 |
0.00 |
1,174.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
952.44 |
0.00 |
952.44 |
952.44 |
0.00 |
952.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
952.44 |
0.00 |
952.44 |
952.44 |
0.00 |
952.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.86 |
0.00 |
69.86 |
69.86 |
0.00 |
69.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
874.95 |
0.00 |
874.95 |
874.95 |
0.00 |
874.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门: 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,此表为空。
第三部分 安徽省利辛县医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计13,091.82万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计13,091.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各减少1465.41万元,减少10.06%,主要原因:响应政府要求,减少财政支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13,091.82万元,其中:财政拨款收入13,091.8万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13,091.8万元,其中:基本支出666.75万元,占5.1%,主要用于单位基本运行;项目支出11,250.62万元,占94.9%,主要用于医疗救助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13,091.8万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计13,091.8万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1465.41万元,减少10.06%,主要原因:响应政府要求,减少财政支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,917.37万元,占本年支出的91.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,917.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出75.82万元,占0.64%;社会保障和就业(类)支出52.35万元,占0.44%;卫生健康(类)支出11,784.04万元,占98.88%;住房保障(类)支出5.15万元,占0.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16505.35万元,支出决算为11,917.37万元,完成年初预算的72.2%。其中:基本支出666.75万元,占5.6%;项目支出11,250.62万元,占94.4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出666.75万元,其中:人员经费473.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金;公用经费193.17万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1,174.44万元,本年支出1,174.44万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
其他支出彩票公益金安排的支出用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算为0万元,支出决算为222万元,此款项用于城乡医疗救助支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,安徽省利辛县医疗保障局单位机关运行经费支出666.75万元,比2021年减少28.62万元,降低4.3%,主要用于保障办公区日常维修、办公费等日常运行支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
我单位二级机构医保中心有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
关于2022年度绩效评价情况
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金4,345.47万元。从评价情况看,达到了预期绩效目标。
利辛县医疗保障局按年度目标任务2023年救助对象全部纳入城乡医疗救助范围,全面开展重特大疾病医疗救助工作,资助困难群众参保,住院和门诊救助应救尽救,有效缓解困难群众“看病难”问题。该项目任务完成程度为100%。
利辛县医保局按规定对特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、返贫致贫人口和监测人口参加城乡居民基本医疗保险给予分类资助;对特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、返贫致贫人口、监测人口和因病致贫重病患者等困难人员,经基本医保、大病保险等报销后的个人自付合规部分按规定给予救助,做到了应保尽保、应救尽救。质量达标率100%。
利辛县医保局按规定对特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、返贫致贫人口和监测人口参加城乡居民基本医疗保险给予分类资助;对特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、返贫致贫人口、监测人口和因病致贫重病患者等困难人员,经基本医保、大病保险等报销后的个人自付合规部分按规定给予救助。做到了应保尽保、应救尽救。项目实施内容在计划时间内全部完成。依据评分标准该指标评分6分
(2)项目效益情况。
1、社会效益
城乡医疗救助的实施对我县困难家庭生活状况改善和生活质量的提高起到了很大的作用,推动了我县社会救助事业的发展。对救助对象因病致贫、因病返贫问题有了很大的改善,救助对象因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。
可持续影响
积极扩大城乡医疗救助政策宣传范围,准确解读救助制度相关政策,加快推进救助资金智能审核和实时监控建设,利用信息化手段提高监管水平。城乡医疗救助项目实施得到了社会和广大贫困人群的普遍认可和赞同,且积极参与和支持;经办单位管理制度健全,工作程序规范,工作积极性高,工作人员基本无失误,服务对象普遍反映良好;未出现过影响社会救助事业发展的不良事件,项目的实施对可持续发展影响较好。
社会公众或服务对象满意度
通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象满意度进行调查,社会满意度为较高。依据评分标准该指标得分为10分
(3)存在的问题及有关建议
1、预算编制不准确
年初预算10,300.00万元,实际到位资金4,345.47万(其中:其中中央资金实际到位3,911.00万元,省级资金实际到位328.00万元,县级资金实际到位106.47万元),预算确定的县项目资金量与实际支出资金量存在一定差距。
资助参保数据不准确
民政、乡村振兴部门提供资助参保代缴人员中存在2022年1-8月死亡31人,资助参保金多支出。医保部门要督促民政、乡村振兴部门认真对资助参保人员的核定,确保数据准确。
有关建议
建议项目单位进一步加强对预算支出的管理,严格执行预算和财政制度,在预算执行过程中应定期将执行情况与预算进行对比分析,及时发现偏差、查找原因,采取必要措施,保证预算整体目标的顺利完成。
提升预算编制的科学性、准确性、编实预算、源头控制,进一步缩小预决算之前的差异,有效发挥财政资金的使用效益。
医保部门要督促民政、乡村振兴部门认真对资助参保人员的核定,确保数据准确。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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