索引号: | 11341623098775401G/202109-00056 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告 |
名称: | 安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2021-09-10 | 发布日期: | 2021-09-10 |
索引号: | 11341623098775401G/202109-00056 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 利辛县市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告 |
名称: | 安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2021-09-10 |
发布日期: | 2021-09-10 |
安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 安徽省利辛县市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算情况
第一部分 安徽省利辛县市场监督管理局概况
一、部门职责
根据省级文件规定,市场局主要职责是:深入推进依法行政工作,强化对基层行政执法工作的指导与监督,做好案件核审和评查工作。做好市场分类监管、打假维权、信息公示等网络体系基础信息录入与维护工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算包括:利辛县市场监督管理局本级决算,与预算比较,无增减。
纳入安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
省利辛县市场监督管理局本级 |
2 |
…… |
第二部分 安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
部门:利辛县市场监督管理局 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4131.049255 |
一、一般公共服务支出 |
3537.618555 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
304 |
二、外交支出 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
272.8937 |
|
|
九、卫生健康支出 |
103.7018 |
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
304 |
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
216.8352 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
本年收入合计 |
4435.049255 |
本年支出合计 |
4435.049255 |
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
|
|
|
总计 |
4435.049255 |
总计 |
4435.049255 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
栏次 |
合计 |
4435.049255 |
4435.049255 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
4435.049255 |
4131.049255 |
304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
4131.049255 |
一、一般公共服务支出 |
3537.618555 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
304 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
272.8937 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
103.7018 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
304 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
216.8352 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
4435.049255 |
本年支出合计 |
4435.049255 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
4435.049255 |
总计 |
4435.049255 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
部门: 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
4131.049255 |
4131.049255 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3537.618555 |
3537.618555 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
484.9138 |
484.9138 |
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
484.9138 |
484.9138 |
|
||
20138 |
市场监督管理事务 |
3052.704755 |
3052.704755 |
|
||
2013801 |
行政运行 |
2223.539338 |
2223.539338 |
|
||
2013802 |
一般行政管理事务 |
8.7197 |
8.7197 |
|
||
2013804 |
市场主体管理 |
36.166867 |
36.166867 |
|
||
2013805 |
市场秩序执法 |
60 |
60 |
|
||
2013812 |
药品事务 |
27.1 |
27.1 |
|
||
2013815 |
质量安全监管 |
2 |
2 |
|
||
2013816 |
食品安全监管 |
494.42725 |
494.42725 |
|
||
2013850 |
事业运行 |
191.5516 |
191.5516 |
|
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
9.2 |
9.2 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
272.8937 |
272.8937 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
236.4895 |
236.4895 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.4393 |
8.4393 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228.0502 |
228.0502 |
|
||
20808 |
抚恤 |
36.4042 |
36.4042 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
36.4042 |
36.4042 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
103.7018 |
103.7018 |
|
||
21004 |
公共卫生 |
6.9554 |
6.9554 |
|
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.9554 |
6.9554 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.7464 |
96.7464 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
72.0855 |
72.0855 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
24.6609 |
24.6609 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
216.8352 |
216.8352 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
216.8352 |
216.8352 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
171.0649 |
171.0649 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
45.7703 |
45.7703 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
22,920,199.87 |
302 |
商品和服务支出 |
1652.727468 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
10,556,231.97 |
30201 |
办公费 |
63.965433 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
5,529,153.00 |
30202 |
印刷费 |
25.838725 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
30103 |
奖金 |
311,527.00 |
30203 |
咨询费 |
1.24 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
454,619.90 |
30204 |
手续费 |
0.78 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
1,020,930.00 |
30205 |
水费 |
2.232826 |
310 |
资本性支出 |
73.3683 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,280,502.00 |
30206 |
电费 |
18.297153 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
29.251745 |
31002 |
办公设备购置 |
40.0383 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
2.86 |
31003 |
专用设备购置 |
19.8 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
89,123.00 |
30211 |
差旅费 |
66.061646 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
1,710,649.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30114 |
医疗费 |
967,464.00 |
30213 |
维修(护)费 |
35.540536 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
12.446408 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
529,335.00 |
30215 |
会议费 |
0.48 |
31010 |
安置补助 |
0 |
30301 |
离休费 |
84,393.00 |
30216 |
培训费 |
10.496 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.209546 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
198.72385 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
364,042.00 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30305 |
生活补助 |
80,900.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
99.930872 |
31022 |
无形资产购置 |
13.53 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
632.186936 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
53.96 |
312 |
对企业补助 |
60 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.07 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
47.540129 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.16 |
31204 |
费用补贴 |
60 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.249 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
344.726663 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
人员经费合计 |
2344.953487 |
公用经费合计 |
1786.095768 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门: |
利辛县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304 |
0 |
304 |
304 |
0 |
304 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304 |
0 |
304 |
304 |
0 |
304 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304 |
0 |
304 |
304 |
0 |
304 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304 |
0 |
304 |
304 |
0 |
304 |
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第三部分 安徽省利辛县市场监督管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4435万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4435万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增长78万元,增长(下降)1.7%,主要原因:政府机构改革,业务范围扩大、人员增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4435万元,其中:财政拨款收入4435万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4435万元,其中:基本支出4131万元,占94%;项目支出304万元,占6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4435万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4435万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加78万元,增长(下降)1.7%,主要原因:政府机构改革,业务范围扩大、人员增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入4435万元,占本年收入的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入增加78万元,增长1.7%,主要原因:政府机构改革,业务范围扩大、人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4435万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加78万元,增长1.7%,主要原因:政府机构改革,业务范围扩大、人员增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4435万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3538万元,占86%;社会保障和就业(类)支出273万元,占7%;卫生健康(类)支出104万元,占2%;住房保障(类)支出216万元,占5%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4435万元,支出决算为4435万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出4131万元,占93%;项目支出304万元,占7%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3538万元,支出决算为3538万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业(类)年初预算为273万元,支出273万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康(类)年初预算为104万元,支出104万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障(类)年初预算为216万元,支出216万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4131万元,其中:人员经费2345万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费1631万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
利辛县市场监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况。
2020年度,安徽省利辛县市场监督管理局政府采购支出总额555万元,其中:政府采购货物支出197万元、政府采购服务支出358万元。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,安徽省利辛县市场监督管理局共有车辆21辆,其中:特种专业技术用车1辆,其他执法执勤用车20辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位1230万元,占项目预算总额的28%。从评价情况看,项目总体情况达到了预期绩效目标。
组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,单位整体支出绩效情况达到了预期。
2.单位决算中项目绩效自评结果。(应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)
市场局单位在2020年度单位决算中反映“食品药品安全示范县”项目绩效自评结果。
食品药品安全示范县项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过示范创建开展食品药品安全专项治理,提升了全县食品安全总体水平。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
食品药品安全示范县 |
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主管部门 |
利辛县市场监督管理局 |
实施单位 |
利辛县市场监督管理局 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
100 |
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项目资金 |
其中:当年财政拨款 |
3 |
3 |
3 |
— |
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— |
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(万元) |
上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标 1: |
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数量指标 |
指标 2: |
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…… |
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指标 1: |
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质量指标 |
指标 2: |
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…… |
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指标 1: |
2020年底 |
3万 |
100 |
100 |
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产出指标 |
时效指标 |
指标 2: |
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…… |
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指标 1: |
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成本指标 |
指标 2: |
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…… |
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指标 1: |
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经济效益指标 |
指标 2: |
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…… |
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指标 1: |
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绩效指标 |
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社会效益指标 |
指标 2: |
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…… |
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指标 1: |
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效益指标 |
生态效益指标 |
指标 2: |
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…… |
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指标 1: |
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可持续影响指标 |
指标 2: |
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…… |
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服务对象满意度指标 |
指标 1: |
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满意度指标 |
指标 2: |
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…… |
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总分 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省利辛县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
6 |
4.209546 |
公务用车购置及运行维护费 |
55.6 |
47.540129 |
其中:公务用车运行维护费 |
55.6 |
47.540129 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
合计 |
61.6 |
51.749675 |
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省利辛县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.6万元,支出决算为51.7万元,完成预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省利辛县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.2万元,占8%;公务用车购置及运行维护费支出决算47.5万元,占92%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务接待费支出4.2万元, 与2020年度预算相比,减少0.6万元,下降1.25%,下降的原因是厉行节约、减少支出。2020年安徽省利辛县市场监督管理局国内公务接待共302批次,893人次。主要是用于上级督查和同行业业务交流。
3.公务用车购置及运行维护费支出47.5万元,与2020年度预算相比,增加1.5万元,增加3%,增加的原因是市场监管职能扩大,用车次数增多。2020年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于执法执勤。截至2020年12月31日,安徽省利辛县市场监督管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
附件1
授予中小企业政府采购支出相关政策及查询路径
一、政府采购执行落实促进中小企业发展政策的情况
依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)、《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财购〔2012〕142号)有关规定,省政府采购中心受理的政府采购项目在促进中小企业政策的落实主要体现在以下三个方面:
①在采购文件中约定:对投标供应商为中小微企业的,给予价格扣除。具体约定内容为:对中型企业的价格给予3%的扣除,对小型、微型企业的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。
②参与投标的供应商为中小微企业的,应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》,并对其真实性负责。
③项目中标(成交)公告发布时,中标供应商为中小微企业的,同时公告其投标文件提供的《中小企业声明函》。
(公告网址:安徽合肥公共资源交易中心)(2)二、授予中小企业合同的查询途径
省级预算单位授予中小企业的合同金额可以从以下三个方面来查询:
①查询单位存档的中标(成交)供应商(即合同乙方)的投标文件;
②查询被授予合同的供应商中标(成交)公告发布时的《中小企业声明函》公告;查询网址:安徽合肥公共资源交易中心;联系人:亓林媛 电话:0551-66223726。
③登录安徽省政府采购监管服务平台(网址:http://61.190.70.225:90/)查询中小企业合同签订情况(注:2017年下半年启动的新功能),操作步骤:预算单位选择菜单“业务管理”-“合同管理”-“合同查询”页面,选择是否为中小企业,点击查询签订合同的相关信息,如下图所示:
版权所有:利辛县人民政府 主办:利辛县人民政府办公室 联系电话:0558-8712345
Email:lxxxs@126.com 地址:利辛县永兴东路669号(人民北路与永兴路交叉路口西侧) 邮编:236700
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