利辛县退役军人事务局 2021 年
部门预算
2021 年 2 月
目 录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021 年度主要工作任务
第二部分 2021 年部门预算情况说明
1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
7.关于 2021 年收入预算情况说明
8.关于 2021 年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2021 年部门预算表
附表:2021 部门预算批复表(利辛县退役军人事务局)
第一部分部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保
障和安置优抚等工作政策法规,拟订相关工作政策并组织实施,
褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价
值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退
役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就
业等退役军人服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军
人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落
实。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件
的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及
退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制
定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实
施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军
供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役
军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民
党抗战老兵等有关人员优待政策。承担双拥模范县创建工作。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、
纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承
担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、
推荐工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个
人先进典型事迹。
(九)指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施
的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工
作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十ー)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思
想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清
晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服
务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,
褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价
值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
2021年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预
算,纳入部门预算编制范围的单位共 3 个,具体情况见下表。
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序
单位名称
单位性质
1
利辛县退役军人事务局
行政单位
2
利辛县退役军人服务中心
公益一类事业单位
3
利辛县烈士陵园管理保护中心
公益一类事业单位
三、2021 年度主要工作任务
(一)扎实做好退役军人思想政治工作。积极探索退役军
人党员特别是流动党员就近加入党组织、第一时间找党组织、
遇到困难靠党组织的途径和方法,充分发挥基层党组织作用。
利用电视台、网站开设专栏,发现和宣传一批好典型。培育和
推荐使用一批好人才,建立优秀退役军人人才库。开展“最美
退役军人”评选,加强对模范退役军人的挖掘培养。引导他们
倍加珍惜荣誉、永葆本色、维护退役军人荣誉。
(二)落实退役士兵优抚安置政策。一是切实提高安置质
量。增强政府安排工作的政策刚性,发挥事业单位和国有企业
安置退役士兵的主渠道作用,推进“阳光安置”,提高安置工
作精准度。二是建立体现尊重的优抚优待机制。落实优抚标准
动态增长机制,推动优抚工作从解困型逐步向褒扬激励型转变。
建立困难援助机制,对生活特别困难的退役军人给予救助。三
是大力加强双拥工作。完善双拥工作机制,组织开展双拥模范
县创建命名活动,做好拥军支前工作。
(三)深入开展军地联合走访慰问活动。坚持重大节日走
访慰问。“八一”、春节等重大节日期间,广泛开展走访慰问
活动。将退役军人纳入各级党政领导班子走访慰问对象,推行
干部包联制度,帮助解决实际问题,拉近与退役军人的心灵距
离。
(四)强力推进退役军人创业就业。引导退役军人参加学历教育,
支持大学生士兵复学,落实退役军人免费培训政策,
开展“定向式”“定岗式”“订单式”教育培训,实现培训就
业一条龙、一体化。发挥政策优势,激励联合退役军人就业创
业重点企业,创新开拓退役军人就业创业的新业态和新领域,
加强与国有大中型企业和民营骨干企业对接,为退役军人就业
创业提供更多更好的岗位和机会。制定适合退役军人就业的岗
位目录,每半年组织开展区域性退役军人专场招聘。建立就业
信息平台,促进就业创业优惠政策落实。对退役军人就业情况
实施跟踪,探索开展常态化培训。积极与有关部门协调,为退
役军人创业提供资金贷款、创业引导和创业指导。
(五)健全完善退役军人服务保障体系。以退役军人及其
他优抚对象为中心,全面提供就业创业扶持、走访慰问、帮扶
解困、权益保障等服务,切实维护和保障广大退役军人合法权
益。加快推进服务保障机构规范化建设,按照“五有”标准配
备专门的办公场所、专项工作经费、必要的设备设施,促进退
役军人服务保障精准、高效。建立健全服务规范、标准体系,
完善内都管理制度、工作流程、运行机制等,提供“一站式”、
“窗口式”、标准化、规范化的综合服务,有效满足退役军人
多样化服务需求,全面提升退役军人事务工作的整体水平。
第二部分 2021 年部门预算情况说明
一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2021 年财政拨款收支预算 16017.1226 万元。收入按资金
来源分为:一般公共预算拨款 15867.1226 万元、政府性基金预
算拨款 150 万元、;按资金年度分为:当年财政拨款收入
15775.9026 万元,上年结余 241.22 万元。支出按功能分类分
为:教育支出3 万元,占0.02%;社会保障和就业支出15853.5353
万元,占 98.98%;医疗卫生支出 3.2561 万元,占 0.02%;城乡
社区支出 150 万元,占 0.94%;住房保障支出 7.3313 万元,占
0.04%。
二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
2021 年一般公共预算拨款 15867.1226 万元,比 2020 年预
算拨款增加 544.9957 万元,增长 3.5%,增长原因主要是本单
位 2019 年 1 月份成立,机构逐步完善,承担业务逐步增多,所
需经费逐步增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出3万元,占0.02;社会保障和就业支出15853.5353
万元,占 98.98%;医疗卫生支出 3.2561 万元,占 0.02%;城乡
社区支出 150 万元,占 0.94%;住房保障支出 7.3313 万元,占
0.04%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“教育支出”2021 年预算 3 万元,比 2020 年预算增加 3
万元,增长 100%,增长原因主要是 2021 年度新增退役士兵能
力提升所需支出。
2.“社会保障和就业”2021 年预算 15853.5353 万元,比
2020 年预算增加 551.343 万元,增长 3.6%,增长原因主要是项
目业务活动的增加。
3.“卫生健康支出”2021 年预算 3.2561 万元,比 2020 年
预算减少 1.1904 万元,减少 26.77%。
4.“城乡社区支出”2021 年预算 150 万元,比 2020 年预
算增加 150 万元,增加 100%,增长原因主要是新增烈士陵园管
理保护中心及双拥创建工作。
5.“住房保障支出”2021 年预算 7.3312 万元,比 2020 年
预算减少 2.7139 万元,减少 27%。
三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 208.6744 万元,其中:工
资福利支出 63.7118 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利
支出等。
定额公用支出 10.021 万元,主要包括:办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务
给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助 134.9416 万元,主要包括:离休费、
退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、
奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
2021 年政府性基金预算拨款 150 万元,比 2020 年预算拨
款增加 150 万元,增长 100%,增长原因主要是新增烈士陵园管
理保护中心及双拥创建工作。具体情况如下:
(一)“烈士纪念设施管护经费”2021 年预算 50 万元,
比 2020 年预算增加 50 万元,增长 100%,增长原因主要是新增
一个二级机构烈士陵园管理保护中心。主要用于利辛县烈士陵
园的日常管护。
(二)“双拥工作创建经费”2021 年预算 100 万元,比 2020
年预算增加 100 万元,增长 100%,增长原因主要是 2021 年为
双拥创建工作年,业务活动增加。主要用于双拥城市创建工作。
五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
2021 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有
资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于 2021 年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,所有收入和支出均纳入部门预算
管理。2021 年收支总预算 16017.1226 万元,收入包括一般公
共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预
算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:教育支
出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社
区支出、住房保障支出等。
七、关于 2021 年收入预算情况说明
2021 年收入预算 16017.1226 万元,其中:一般公共预算
拨款收入 15625.9026 万元,占 97.55%,比 2020 年预算增加
303.7757 万元,增长 1.98%,增长原因主要是机构逐步完善,
承担业务逐步增多,所需经费逐步增加;政府性基金预算拨款
收入 150 万元,占 0.93%,比 2020 年预算增加 150 万元,增长
100%,增长原因主要是新增烈士陵园管理保护中心及双拥创建
工作。
八、关于 2021 年支出预算情况说明
2021 年支出预算 16017.1226 万元,比 2020 年预算增加
694.9957 万元,增长 4.54%,增长原因主要是本单位 2019 年 1
月份成立,机构逐步完善,承担业务逐步增多,所需经费逐步
增加。其中,基本支出 208.6744 万元,占 1.3%,主要用于保
障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 15808.4484
万元,占 98.7%,主要用于财政发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2021 年机关运行经费财政拨款预算 20.8 万元,主要用于
保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
(二)绩效目标设置情况。
2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评
或第三方评价。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括
一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
第四部分 2021 年部门预算表
附表: 2021 部门预算批复表(利辛县退役军人事务局)