利辛县绩效评价中心
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索引号: 12341623325504100P/202008-00001 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 利辛县绩效评价中心 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 利辛县绩效评价中心2019年度决算公开 文号:
发文日期: 2020-08-28 发布日期: 2020-08-28
索引号: 12341623325504100P/202008-00001
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 利辛县绩效评价中心
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 利辛县绩效评价中心2019年度决算公开
文号:
发文日期: 2020-08-28
发布日期: 2020-08-28
利辛县绩效评价中心2019年度决算公开
发布时间:2020-08-28 16:08 信息来源:利辛县绩效评价中心 浏览次数: 字体:[ ]
目  录

第一部分 利辛县绩效评价中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县绩效评价中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县绩效评价中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

利辛县绩效评价中心2019年度部门决算情况


第一部分 利辛县绩效评价中心概况

一、部门职责

利辛县绩效评价中心是县委、县政府为整合督查资源,提高督查能力,确保县委、县政府重大决策、重要工作部署、重大事项和重点项目落到实处而成立的,主要工作职责是:负责县委、县政府重大决策、重要工作部署和涉及全县中心工作的督促检查;负责中央、省、市、县领导批示落实情况的督促查办;负责县重点工程项目落实情况的督促检查;负责人民网网民留言办理工作;负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实;承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,利辛县绩效评价中心2019年度部门决算与预算单位相同。

利辛县绩效评价中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

利辛县绩效评价中心





第二部分 利辛县绩效评价中心2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

130.1

一、一般公共服务支出

99.9

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.1

九、卫生健康支出

15.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.07

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

130.1

本年支出合计

130.1

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

年末结转和结余

总计

130.1

总计

130.1


收入决算表

                                            

 

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

 

201

一般公共服务支出

99.9

99.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17.60

17.60

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

17.60

17.60

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20111

纪检监察事务

53.10

53.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2011150

  事业运行

53.10

53.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.14

29.14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2013150

  事业运行

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

28.04

28.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

208

社会保障和就业支出

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.04

15.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21011

行政事业单位医疗★

15.04

15.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2101102

行政单位医疗

12.02

12.02

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2101102

  事业单位医疗★

3.01

3.01

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

221

住房保障支出

7.07

7.07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

22102

住房改革支出

7.07

7.07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2210201

  住房公积金

5.57

5.57

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2210202

提租补贴

1.49

1.49

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 






支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

201

一般公共服务支出

99.9

99.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17.60

17.60

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

17.60

17.60

0.0

0.0

0.0

0.0

20111

纪检监察事务

53.10

53.10

0.0

0.0

0.0

0.0

2011150

  事业运行

53.10

53.10

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.14

29.14

0.0

0.0

0.0

0.0

2013150

  事业运行

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

28.04

28.04

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

15.04

15.04

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗★

15.04

15.04

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

行政单位医疗

12.02

12.02

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

  事业单位医疗★

3.01

3.01

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

7.07

7.07

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

7.07

7.07

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

5.57

5.57

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

提租补贴

1.49

1.49

0.0

0.0

0.0

0.0




财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

130.1

一、一般公共服务支出

99.9

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.11

九、卫生健康支出

15.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.07

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

130.1

本年支出合计

130.1

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

130.1

总计

130.1


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.0

0.0

0.0

130.1

130.1

0.0

130.1

130.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

0.0

0.0

0.0

99.9

99.9

0.0

99.9

99.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关事务

0.0

0.0

0.0

17.6

17.6

0.0

17.6

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.0

0.0

0.0

17.6

17.6

0.0

17.6

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20111

纪检监察事务

0.0

0.0

0.0

53.10

53.10

0.0

53.10

53.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011150

  事业运行

0.0

0.0

0.0

53.10

53.10

0.0

53.10

53.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.0

0.0

0.0

29.10

29.10

0.0

29.10

29.10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013102

  一般行政管理事务

0.0

0.0

0.0

1.1

1.1

0.0

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.0

0.0

0.0

28.04

28.04

0.0

28.04

28.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

0.0

0.0

0.0

8.11

8.11

0.0

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

0.0

0.0

0.0

8.11

8.11

0.0

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.0

0.0

0.0

8.11

8.11

0.0

8.11

8.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

15.04

15.04

0.00

15.04

15.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

15.04

15.04

0.00

15.04

15.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

12.02

12.02

0.00

12.02

12.02

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.01

3.01

0.00

3.01

3.01

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

7.07

7.07

0.00

7.07

7.07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

7.07

7.07

0.00

7.07

7.07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.57

5.57

0.00

5.57

5.75

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

1.49

1.49

0.00

1.49

1.49

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

 

部门:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

102.1

302

商品和服务支出

 27.9

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

52.5

30201

  办公费

 12.0

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 19.1

30202

  印刷费

 0.5

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 1.15

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 0.0

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 0.0

30205

  水费

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 8.11

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 0.0

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.04

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.59

30211

  差旅费

 5.5

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

 5.57

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

30216

  培训费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

30217

  公务招待费

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

 1.1

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

 8.89

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

 

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

 

30299

其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

 

399

其他支出

 

39906

  赠与

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

  其他支出

人员经费合计

102.1

公用经费合计

27.9

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

(注:利辛县绩效评价中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分 利辛县绩效评价中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计130.1万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计130.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少22.27万元,下降14.61%,主要原因:人员减少,人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计130.1万元,其中:财政拨款收入130.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计130.1万元,其中:基本支出130.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计130.1万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计130.1万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少22.27万元,下降14.61%,主要原因:人员减少,人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入130.1万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少22.36万元,下降14.61%。主要原因:人员减少,人员工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出130.1万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.36万元,下降14.61%。主要原因:人员减少,人员工资减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出130.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出99.9万元,占76.78%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8.11万元,占6.23%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出7.07万元,占5.43%;卫生健康支出(类)支出15.04万元,占11.56%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.9万元,支出决算为130.1万元,完成年初预算的132.89%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革及车辆破旧维修费增加。其中:基本支出130.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为97.9万元,支出决算为130.1万元,完成年初预算的132.89%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,车辆破旧维修费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出130.1万元,其中:人员经费102.1万元,主要包括:基本工资52.5万元、津贴补贴19.1万元奖金1.15万元、机关事业单位基本养老保险费8.11万元、职工基本医疗保险缴费15.04万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金5.57万元;公用经费27.9万元,主要包括:办公费12.0万元、印刷费0.5万元、差旅费5.5万元、工会经费1.1万元、公务用车运行维护费8.89万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县绩效评价中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,利辛县绩效评价中心机关运行经费支出27.9万元,与2018年持平。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,利辛县绩效评价中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,利辛县绩效评价中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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