利辛县医疗保障局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县医保局 > 本部门决算
索引号: 11341623MB1533570y/202008-00009 组配分类: 本部门决算
发布机构: 利辛县医疗保障局 主题分类: 综合政务
名称: 安徽省利辛县医疗保障局2019年度部门决算 文号:
发文日期: 2020-08-15 发布日期: 2020-08-15
索引号: 11341623MB1533570y/202008-00009
组配分类: 本部门决算
发布机构: 利辛县医疗保障局
主题分类: 综合政务
名称: 安徽省利辛县医疗保障局2019年度部门决算
文号:
发文日期: 2020-08-15
发布日期: 2020-08-15
安徽省利辛县医疗保障局2019年度部门决算
发布时间:2020-08-15 15:51 信息来源:利辛县医疗保障局 浏览次数: 字体:[ ]


 

 

 

 

 

安徽县医疗保障局 2019 年度部门 决算


 

2020 年 8 月

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 安徽省利辛县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省利辛县医疗保障局2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省利辛县医疗保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

安徽省利辛县医疗保障局 2019 年度部门决算情况

 

 

第一部分安徽省利辛县医疗保障局概况

一、部门职责

( 一) 贯彻执行国家和省、市医疗保险、生育保险、医疗救 助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准,起草有关地方性规 范和标准,拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

(二) 贯彻国家和省、市医疗保障基金监督管理办法,制定 实施细则,建立健全医疗保障基金安全防控机制,指导推进医疗 保障基金支付方式改革。

(三) 贯彻落实省市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调 整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全 与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省级长期护理保险 制度改革方案。

(四) 严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务 项目、医疗服务设施等医保目录,拟订县级支付标准,建立动态 调整机制,贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

   (五) 贯彻落实省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定 和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机 制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策。制 定全县药品、医用耗材的招标采购办法,建立招标采购专家库。 指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监 督管理工作。

(七) 制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施, 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入 医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域 违法违规行为。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设, 组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保 障关系转移接续制度,开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省利辛县医疗保障局2019 年度部门 决算包括:医疗保障局本级决算和医疗保障综合服务管理中心事 业单位决算,本部门是2019 年 3 月份新成立的机构,2019 年当 年无预算。

纳入安徽省利辛县医疗保障局2019 年度部门决算编制范围 的单位共2 个,详细情况见下表:


 

 

 

序号

单位名称

1

利辛县医疗保障局本级

2

利辛县医疗保障综合服务管理中心

 

 

第二部分 安徽省利辛县医疗保障局2019 年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01 表 金额单位:万元

 

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

76997.0

一、一般公共服务支出

264.3

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.0

二、外交支出

0.0

三、上级补助收入

3.6

三、国防支出

0.0

四、事业收入

0.0

四、公共安全支出

0.0

五、经营收入

0.0

五、教育支出

0.0

六、附属单位上缴收入

0.0

六、科学技术支出

0.0

七、其他收入

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

0.0

 

 

八、社会保障和就业支出

200.9

 

 

九、卫生健康支出

76501.9

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

 

 

十二、农林水支出

0.0

 


 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.0

 

 

十九、住房保障支出

33.7

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.0

 

 

二十二、其他支出

0.0

 

 

二十三、债务还本支出

0.0

 

 

二十四、债务付息支出

0.0

本年收入合计

77000.6

本年支出合计

77000.8

用事业基金弥补收支差额

0.0

结余分配

0.0

年初结转和结余

0.5

年末结转和结余

0.3

 

 

 

 

总计

77001.1

总计

77001.1

 

 

收入决算表

 

 

 


 

部门:

公开02 表

金额单位:万元


 

项目

 

 

本年收 入合计

 

 

财政拨 款收入

上 级补助收入

 

事业收入

经 营收入

 

附属单

位上缴

收入

其 他收入

支出功能

分类科目

编码

 

科目名称

 

小计

其中:教育 收费

栏次

合计

77000.5

76997.0

3.6

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

264.3

260.8

3.6

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室) 及相关机构事务

264.3

260.8

3.6

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅 (室) 及相关机构 事务支出

264.3

260.8

3.6

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支 出

200.9

200.9

0.0

 

 

 

 

 

 


 

 

 

20801

人力资源和社会保 障管理事务

162.0

162.0

0.0

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

91.1

91.1

0.0

 

 

 

 

 

2080107

社会保险业务管 理事务

69.2

69.2

0.0

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机 构

1.7

1.7

0.0

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退 休

38.2

38.2

0.0

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基 本养老保险缴费支 出

38.2

38.2

0.0

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.7

0.7

0.0

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.7

0.7

0.0

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

76501.6

76501.6

0.0

 

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

8.4

8.4

0.0

 

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事 务

8.4

8.4

0.0

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

160.8

160.8

0.0

 

 

 

 

 

2100407

其他专业公共卫 生机构

160.8

160.8

0.0

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.5

14.5

0.0

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.4

5.4

0.0

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.1

9.1

0.0

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保 险基金的补助

76313.9

76313.9

0.0

 

 

 

 

 

2101202

财政对城乡居民 基本医疗保险基金 的补助

76313.9

76313.9

0.0

 

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

4.0

4.0

0.0

 

 

 

 

 

2101502

一般行政管理事 务

4.0

4.0

0.0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.7

33.7

0.0

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.7

33.7

0.0

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.6

26.6

0.0

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.1

7.1

0.0

 

 

 

 

 

 


 

 

支出决算表

公开03 表 金额单位:万元

 

项目

 

 

本年支出合 计

 

 

基本支 出

 

 

项目支 出

上 缴上级支出

 

 

经营支 出

 

对附属 单位补 助支出

 

支出功能分类科目 编码

 

科目名称

合计

77000.8

686.9

76313.9

 

 

 

201

一般公共服务支出

264.3

264.3

0.0

 

 

 

20103

政府办公厅(室) 及相关机构事务

264.3

264.3

0.0

 

 

 

2010399

其他政府办公厅 (室) 及相关机构 事务支出

264.3

264.3

0.0

 

 

 

208

社会保障和就业支 出

200.9

200.9

0.0

 

 

 

20801

人力资源和社会保 障管理事务

162.0

162.0

0.0

 

 

 

2080101

行政运行

91.1

91.1

0.0

 

 

 

2080107

社会保险业务管 理事务

69.2

69.2

0.0

 

 

 

2080109

社会保险经办机 构

1.7

1.7

0.0

 

 

 

20805

行政事业单位离退 休

38.2

38.2

0.0

 

 

 

2080505

机关事业单位基 本养老保险缴费支 出

38.2

38.2

0.0

 

 

 

20808

抚恤

0.7

0.7

0.0

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.7

0.7

0.0

 

 

 

210

卫生健康支出

76501.9

188.0

76313.9

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

8.4

8.4

0.0

 

 

 

2100102

一般行政管理事 务

8.4

8.4

0.0

 

 

 

21004

公共卫生

161.1

161.1

0.0

 

 

 

2100407

其他专业公共卫 生机构

161.1

161.1

0.0

 

 

 

 


 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.5

14.5

0.0

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.4

5.4

0.0

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.1

9.1

0.0

 

 

 

21012

财政对基本医疗保 险基金的补助

76313.9

0.0

76313.9

 

 

 

2101202

财政对城乡居民 基本医疗保险基金 的补助

76313.9

0.0

76313.9

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

4.0

4.0

0.0

 

 

 

2101502

一般行政管理事 务

4.0

4.0

0.0

 

 

 

221

住房保障支出

33.7

33.7

0.0

 

 

 

22102

住房改革支出

33.7

33.7

0.0

 

 

 

2210201

住房公积金

26.6

26.6

0.0

 

 

 

2210202

提租补贴

7.1

7.1

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表 金额单位:万元

 

收入

支出

 

项    目

 

金额

 

项目

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政拨

一、一般公共预算财政拨款

76997.0

一、一般公共服务支出

260.7

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.0

二、外交支出

0.0

 

 

 

三、国防支出

0.0

 

 

 

四、公共安全支出

0.0

 

 

 

五、教育支出

0.0

 

 

 

六、科学技术支出

0.0

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

200.9

 

 

 

九、卫生健康支出

76501.9

 

-9-


 

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

 

 

 

十二、农林水支出

0.0

 

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支 出

0.0

 

 

 

十九、住房保障支出

33.7

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理 支出

0.0

 

 

 

二十二、其他支出

0.0

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.0

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.0

 

本年收入合计

76997.0

本年支出合计

76997.2

 

年初财政拨款结转和结余

0.2

年末财政拨款结转和结余

0.0

 

一般公共预算财政拨款

0.2

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.0

 

 

 

总计

76997.2

总计

76997.2

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公 开 05表

金 额

 

万 元

 

 

科目编 码

科 目名称

 

年初结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

年末

结转

和结

 


 


 

 

 

 

机 构事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社 会保障和就业支出

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

200.9

 

 

 

200.9

 

 

 

0.0

 

 

 

200.9

 

 

 

200.9

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

人 力资源和社会保障管理事务

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

162.0

 

 

 

 

 

162.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

162.0

 

 

 

 

 

162.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

208

010

1

行 政运行

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

91.1

 

91.1

 

0.0

 

91.1

 

91.1

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

208

010

7

社 会保险业务管理事务

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

69.2

 

 

 

 

69.2

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

69.2

 

 

 

 

69.2

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

208

010

9

社 会保险经办机构

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

1.7

 

 

 

1.7

 

 

 

0.0

 

 

 

1.7

 

 

 

1.7

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

208

05

行政事业单位离

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

38.2

 

 

38.2

 

 

0.0

 

 

38.2

 

 

38.2

 

 

0.0

 

 

 

 

 


 

 

 

 

退 休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

050

5

机 关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

38.2

 

 

 

 

 

 

38.2

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

38.2

 

 

 

 

 

 

38.2

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

208

08

抚 恤

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.7

 

0.7

 

0.0

 

0.7

 

0.7

 

0.0

 

 

 

 

208

080

1

死 亡抚恤

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.7

 

0.7

 

0.0

 

0.7

 

0.7

 

0.0

 

 

 

 

 

 

210

卫 生健康支出

 

 

0.3

 

 

0.3

 

 

0.0

 

 

76501.6

 

 

187.7

 

 

76313.9

 

 

76501.9

 

 

188.0

 

 

76313.9

 

 

 

 

 

 

210

01

卫 生健康管理事务

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

8.4

 

 

 

8.4

 

 

 

0.0

 

 

 

8.4

 

 

 

8.4

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

210

010

2

一般行政管理事务

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

8.4

 

 

 

8.4

 

 

 

0.0

 

 

 

8.4

 

 

 

8.4

 

 

 

0.0

 

 

 

 

210

04

公共卫生

 

0.3

 

0.3

 

0.0

 

160.8

 

160.8

 

0.0

 

161.0

 

161.0

 

0.0

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

210

040

7

其 他专业公共卫生机构

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

160.8

 

 

 

 

160.8

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

161.0

 

 

 

 

161.0

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

210

11

行 政事业单位医疗

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

14.5

 

 

 

14.5

 

 

 

0.0

 

 

 

14.5

 

 

 

14.5

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

210

110

1

行 政单位医疗

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

5.4

 

 

5.4

 

 

0.0

 

 

5.4

 

 

5.4

 

 

0.0

 

 

 

 

 

210

110

2

事 业单位医疗

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

9.1

 

 

9.1

 

 

0.0

 

 

9.1

 

 

9.1

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

210

12

财 政对基本医疗保险基金的补助

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

76313.9

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

76313.9

 

 

 

 

 

76313.9

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

76313.9

 

 

 

 

 

 

 

210

120

2

财 政对城乡居民基本医疗保

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

76313.9

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

76313.9

 

 

 

 

 

76313.9

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

76313.9

 

 

 

 

 


 

 

 

 

险 基金的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

15

医 疗保障管理事务

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

4.0

 

 

 

4.0

 

 

 

0.0

 

 

 

4.0

 

 

 

4.0

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

210

150

2

一般行政管理事务

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

0.0

 

 

 

4.0

 

 

 

4.0

 

 

 

0.0

 

 

 

4.0

 

 

 

4.0

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

221

住 房保障支出

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

33.7

 

 

33.7

 

 

0.0

 

 

33.7

 

 

33.7

 

 

0.0

 

 

 

 

 

221

02

住 房改革支出

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

33.7

 

 

33.7

 

 

0.0

 

 

33.7

 

 

33.7

 

 

0.0

 

 

 

 

221

020

1

住 房公积金

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

26.6

 

 

26.6

 

 

0.0

 

 

26.6

 

 

26.6

 

 

0.0

 

 

 

 

221

020

2

提 租补贴

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

7.1

 

7.1

 

0.0

 

7.1

 

7.1

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06 表 金额单位:万元


 

 

 

 

科目

编码

 

科目名称

 

决算数

科 目编码

 

科目名称

 

决算

科 目编码

 

科目名称

 

决算

301

工资福利支出

444.0

302

商品和服务支出

167.3

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

184.8

302

01

办公费

6.7

3070

1

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

35.6

302

02

印刷费

7.4

3070

2

国外债务付息

0.0

30103

奖金

137.7

302

03

咨询费

0.0

3070

3

国内债务发行费用

0.0

30106

伙食补助费

0.0

302

04

手续费

97.6

3070

4

国外债务发行费用

0.0

30107

绩效工资

0.0

302

05

水费

0.0

310

资本性支出

70.7

30108

机关事业单位基本养老保 险费

38.3

302

06

电费

0.0

3100

1

房屋建筑物购建

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

302

07

邮电费

8.5

3100

2

办公设备购置

46.3

30110

职工基本医疗保险缴费

14.5

302

08

取暖费

0.0

3100

3

专用设备购置

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

0.0

302

09

物业管理费

0.5

3100

5

基础设施建设

0.0

30112

其他社会保障缴费

0.3

302

11

差旅费

11.0

3100

6

大型修缮

0.0

30113

住房公积金

31.1

302

12

因公出国(境) 费 用

0.0

3100

7

信息网络及软件购置 更新

24.4

30114

医疗费

0.0

302

13

维修(护) 费

6.2

3100

8

物资储备

0.0

30199

其他工资福利支出

1.7

302

14

租赁费

0.2

3100

9

土地补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

1.3

302

15

会议费

0.0

3101

0

安置补助

0.0

30301

离休费

0.0

302

16

培训费

1.6

3101

1

地上附着物和青苗补 偿

0.0

30302

退休费

0.0

302

17

公务招待费

0.5

3101

2

拆迁补偿

0.0

30303

退职(役) 费

0.0

302

18

专用材料费

0.0

3101

3

公务用车购置

0.0

30304

抚恤金

0.6

302

24

被装购置费

0.0

3101

9

其他交通工具购置

0.0

30305

生活补助

0.7

302

25

专用燃料费

0.0

3102

1

文物和陈列品购置

0.0

30306

救济费

0.0

302

26

劳务费

8.4

3102

2

无形资产购置

0.0

30307

医疗费补助

0.0

302

27

委托业务费

0.4

3109

9

其他资本性支出

0.0

30308

助学金

0.0

302

28

工会经费

7.4

312

对企业补助

0.0

30309

奖励金

0.0

302

29

福利费

0.0

3120

1

资本金注入

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

302

31

公务用车运行维 护费

0.9

3120

3

政府投资基金股权投 资

0.0

 


 

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助 支出

0.0

302

39

其他交通费用

0.0

3120

4

费用补贴

0.0

 

 

 

302

40

税金及附加费 用

0.0

3120

5

利息补贴

0.0

 

 

 

302

99

其他商品和服务 支出

10

3129

9

其他对企业补助

0.0

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0 0

 

 

 

 

 

 

3990

6

赠与

0.0

 

 

 

 

 

 

3990

7

国家赔偿费用支出

0.0

 

 

 

 

 

 

3990

8

对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴

0.0

 

 

 

 

 

3999

9

其他支出

0.0

人员经费合计

445.3

公用经费合计

238.0

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

单位:万元

 

 

 

 

 

科目编码

科 目名称

年初结转和结 余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合 计

基 本支出结转

项 目支出结转和结余

合 计

基 本支出

项 目支出

合 计

基 本支出

项 目支出

合 计

 

 

 

基本

支出

结转

项目支出结转和 结余

 

 

项目支 出结转

 

 

项目支 出结余

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利辛县医保局在2019 年没有政府性基金收入,也没有使用政 府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

第三部分安徽省利辛县医疗保障局2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计77001.1 万元 (含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余) 、支出总计 77001.1 万元 (含结余分配和年 末结转结余) 。因本部门是 2019 年新成立机构,与 2018 年不做 比较。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 77000.5 万元,其中:财政拨款收入 76997 万元,占99.99%;上级补助收入 3.6 万元, 占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 77000.8 万元,其中:基本支出 686.9 万 元,占0.9%;项目支出 76313.9 万元, 占 99.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计76997.2 万元 (含年初财政拨款

结转结余) ,支出总计 76997.2 万元 (含年末财政拨款结转和结 余)。因本部门是2019 年新成立机构,与 2018 年不做比较。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

( 一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 76997 万元,占本年收

入的99.99%。因本部门是 2019 年新成立机构,与 2018 年不做比


 

 

 

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出76997.2 万元,占本年

支出的99.99%。因本部门是 2019 年新成立机构,与 2018 年不做 比较。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 76997 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务 (类) 支出260.8 万元,占 0.34%;社会 保障和就业(类) 支出200.9 万元,占 0.26%;卫生健康支出 (类) 支出 76501.6 万元, 占 99%住房保障 (类) 支出33.7 万元, 占 0.04%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门是2019 年 3 月份新成立的机构,2019 年当年无预算。 本部门2019 年支出决算为 76997.2 万元,其中:基本支出 683.3 万元,占 0.89%;项目支出 76313.9 万元,占 99.1%。因本部门是 新 2019 年成立机构,固 2019 年无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出76997 万元,其中:人员经费

445.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、;公用经 费238 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物


 

 

业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、培训费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其 其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省利辛县医保局在2019 年没有政府性基金收入,也没有 使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

( 一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度,安徽省利辛县医疗保障局机关运行经费支出238

万元,因本部门是2019 年新成立机构,与 2018 年不做比较。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度,安徽省利辛县医疗保障局政府无采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019 年 12 月 31 日,安徽省利辛县医疗保障局共有车 辆 1 辆,其中其他用车 1 辆。

(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

安徽省利辛县医疗保障局无纳入部门预算的项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的 项目)

安徽省利辛县医疗保障局无省财政批复绩效目标的项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。


 

 

安徽省利辛县医疗保障局无省财政批复绩效目标的项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公 务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、租赁费、劳务费、工会经费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办 公用房取暖费、信息网络及软件购置更新以及其他费用。

 

 

安徽省利辛县医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位:万元

 

 

 

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

2

2

因公出国(境) 费

1.5

1.4

公务接待费

0.5

0.5

公务用车购置及运行维护费

1.0

0.9

其中:公务用车运行维护费

1.0

0.9

公务用车购置费

0.0

0.0

 

 

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

( 一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。

 

安徽省利辛县医保局2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 1.5 万元,支出决算为 1.4 万元,完成预算 的 93.33%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。

安徽省利辛县医保局2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中公务接待费支出决算 0.5 万元, 占 35.71%。 具体情况如下:

1.因公出国 (境) 费支出 0 万元、。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》 (财行〔2014〕 104 号) 、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办 法》  (财行〔2014〕527 号) 等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.5万元,因本部门是2019 年新成立机构, 与 2018 年不做比较。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省 实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》 (财行〔2014〕2066 号) 相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.9 万元, 因本部门是 2019 年新成立机构,与 2018 年不做比较。2019 年没有安排公务 用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于下乡检查。截至2019 年12 月 31 日,安徽省利辛县医保局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。


收起